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老师您好 会计说计提销项税到未交税金 缴纳时再结转到已交税金 我没明白怎么弄?

2021-10-08 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 12:12

好,你们是当月缴纳当月的增值税吗?

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快账用户9251 追问 2021-10-08 12:16

不是 我们是小规模 季度缴税 开的专票

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:16

你好不需要这么麻烦的,借银行存款贷,主营业务收入、应交税费应交增值税。

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:16

上面是确认收入的分录,你需要交税的时候,借应交税费应交增值税,贷银行存款就可以。

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快账用户9251 追问 2021-10-08 12:17

那按照这个会计讲的应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:20

借应交税费应交增值税销项贷应交税费未交增值税借应交税费未交增值税贷应交税费已交税金。

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快账用户9251 追问 2021-10-08 12:22

然后再已交税金 银行存款啊 她这样做的原理是什么呢 老师

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:25

对的是的 不清楚,没理解他的意思。

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:25

一般纳税人也没有你们做得这么麻烦。

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快账用户9251 追问 2021-10-08 12:26

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-08 12:29

不用客气,工作愉快。

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好,你们是当月缴纳当月的增值税吗?
2021-10-08
你好,月末将贷方差额转入红色的未交税金
2021-10-31
这个没有影响 ,就是说你最终是可以结转到未交增值税科目的。
2021-05-26
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-10-28
你好 可以发来看一下  
2021-10-28
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