好,你们是当月缴纳当月的增值税吗?

老师好,请问未交税金为负数,并不是进项大于销项,而是我计提时是未交税金,缴纳时是应交税金,这要怎么办?
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
老师,之前的账,外账会计未结转增值税,缴纳时直接借应交税费–应交增值税–已交税金,贷银行存款。现在开始自己弄,可以结转增值税吗?期初已交税金有余额,但未交增值税和转出未交增值税这两项都没有余额的
老师您好 会计说计提销项税到未交税金 缴纳时再结转到已交税金 我没明白怎么弄?
老师好, 请问月末结转增值税不是把进项,销项减免税款都先结转到未交增值税吗?您看这一题怎么把减免税款放在后边了,没弄明白
机械租赁公司,能有什么成本票,举例10个
敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我, 然后怎么在2025年下账,我用的是民间非盈利组织会计制度,也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 (非限定和限定性)
采购材料的配件,供应商不开发票,全部开成主材的发票,这样可以不,有什么涉税风险
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
不是 我们是小规模 季度缴税 开的专票
你好不需要这么麻烦的,借银行存款贷,主营业务收入、应交税费应交增值税。
上面是确认收入的分录,你需要交税的时候,借应交税费应交增值税,贷银行存款就可以。
那按照这个会计讲的应该怎么做
借应交税费应交增值税销项贷应交税费未交增值税借应交税费未交增值税贷应交税费已交税金。
然后再已交税金 银行存款啊 她这样做的原理是什么呢 老师
对的是的 不清楚,没理解他的意思。
一般纳税人也没有你们做得这么麻烦。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。