同学,你好,红冲做错的分录,借应交税费-应交增值税 销项 -10 借应交税费-待认证进项税10

老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师 我上个月有一笔账做错了,购进一批机器。我分录做了借 库存商品 应交税金-应交增值税销项税 贷银行存款 应交税金应该是进项税吧,请问一下我要怎么改正
老师,收到进项发票。上个月不认证,本月也不认证。 我做错了:借库存商品,借应交增值税销项税,贷应付。请问我要怎么做分录冲销,正确要怎么做。
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
请问老师,查账征收个体户交企业所得税还是经营所得税,税率多少
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师,还有一张,维修费的。维修是我们的主营业务。应该要借主营业务成本。我做错成主营业务收入了。这个分录正确要怎么改正过来
我做错:借主营业务收入 应交增值税进项 贷 应付
借主营业务收入-10 借主营业务成本10