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老师,收到进项发票。上个月不认证,本月也不认证。 我做错了:借库存商品,借应交增值税销项税,贷应付。请问我要怎么做分录冲销,正确要怎么做。

2021-10-11 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 16:36

同学,你好,红冲做错的分录,借应交税费-应交增值税 销项 -10 借应交税费-待认证进项税10

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快账用户7847 追问 2021-10-11 16:45

老师,还有一张,维修费的。维修是我们的主营业务。应该要借主营业务成本。我做错成主营业务收入了。这个分录正确要怎么改正过来

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快账用户7847 追问 2021-10-11 16:46

我做错:借主营业务收入 应交增值税进项 贷 应付

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齐红老师 解答 2021-10-11 16:48

借主营业务收入-10 借主营业务成本10

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同学,你好,红冲做错的分录,借应交税费-应交增值税 销项 -10 借应交税费-待认证进项税10
2021-10-11
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
这个报税的时候你是不用填的
2023-07-11
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
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