同学,你好,红冲做错的分录,借应交税费-应交增值税 销项 -10 借应交税费-待认证进项税10

老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师 我上个月有一笔账做错了,购进一批机器。我分录做了借 库存商品 应交税金-应交增值税销项税 贷银行存款 应交税金应该是进项税吧,请问一下我要怎么改正
老师,收到进项发票。上个月不认证,本月也不认证。 我做错了:借库存商品,借应交增值税销项税,贷应付。请问我要怎么做分录冲销,正确要怎么做。
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
你好,请问企业自开的农产品原木收购发票,帐务怎么处理
更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
我们是酒店,2025年销售部门赠送的房劵,来住宿是0元入系统,请问需要交增值税吗?
老师好,购买生活用品,开了公司增值税发票,计入哪个科目比较好
老师,我有7-8个员工,工资不是一起发的,今天发这个工资。过两天发另外一个工资 那我怎么知道,一年下来,每个人各发了多少工资
季底所得税申报里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
老师 公司可以租员工车子吗,开票税率是多少呢,这种能开公司抬头的发票吗
老师,我老板问能不能以未实际出资的理由,直接把弟弟踢出解决呢?
老师,小规模企业,开出发票,是不是没有应交税款,借:销售收入 贷:主营业务收入
企业所得税季报里面职工薪酬怎么填,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的,只算本年度吗还是本年度发生的都算
老师,还有一张,维修费的。维修是我们的主营业务。应该要借主营业务成本。我做错成主营业务收入了。这个分录正确要怎么改正过来
我做错:借主营业务收入 应交增值税进项 贷 应付
借主营业务收入-10 借主营业务成本10