借其他应付款 贷应收账款

老师,客户7月货款222476,老板是我们公司股东,所以他要付给我们的加工费,往往用来冲减他为我们工厂代付款项,7月6号代付供应商货款21700,7月26号代付供应商货款10万,7月31号代付固定资产2万,截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195,因此上述货款冲减后,结欠金额为一148419,我应该怎么做这笔分录
老师好,工厂一股东借支工厂10万,其独资工厂是本工厂客户,借支款用来冲减应付我们的加工费,上月加工费103160,前面我们欠他292016,请问这三个数据怎么写一笔分录,请明白的老师回答,千恩万谢!
老师好,我厂有一股东,自己独资的工厂是我厂客户,有时他代付供应商货款,用来冲减他应该付给我们的加工费,像这样的情况应该怎么做分录,谢谢啦
股东之一A老板自己独资的公司是我们客户,经常帮我们垫付各种款项,这些垫付款用来冲减他们家的加工费,其间我们还他垫付款15万,应该怎么做分录,谢谢
股东之一A老板自己独资的公司是我们客户,经常帮我们垫付各种款项,这些垫付款用来冲减他们家的加工费,其间我们还他垫付款15万,应该怎么做分录,谢谢,哪位老师能帮忙解下
按次申报和按季申报有啥区别 印花税租赁合同房租,技术服务合同 房租合同按当期申报,还是按合同所有期金额申报的
老师未经营三年都0申报的公司,怎么处理呀
老师您好,我公司是小规模纳税人,小微企业。现在要给个人打一笔提成款,5万元。我怎么操作是合规,又是对企业有利呢?谢谢
请问老师,公司拖欠工资,老板直接从微信发给员工,该怎样做账
社保有个人离职一直没做减员,税务也没给他申报,现在提示这个人要把之前没交的全部交齐才能申报正常人员社保,这种情况怎么办?必须要补交吗?但是这个人有一年多都没在我们公司上班
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
老师,如果这之是其中的一笔款项,他还帮我们垫付了其它几笔,有供应商货款,有应酬款等等,你看下我写的这个图,
如果把这些笔写成一个分录,应该怎么做好,谢谢你
你好,你欠股东其他应付款,你客户签你应收账款,你可以自己代入数字去做一下