你好 是的 需要缴税
老师你好,我想问一下我是小规模纳税人,假如现在打算开45万的普通发票,增值税季度超过30万是交45/1+3%*3%=1.31万,附加税用1.31分别乘上税率就得出来了,我这样理解是对的吗?
老师,你好我想问一下,小规模公司专普票加起来开超过30万元 ,是不是不能免交增值税呢
老师,小规模季度销售额不超45万免征增值税,想问一下我们家都开发票,那是看不含税的金额不超45万还是加上税款不超过45万
你好老师,我想问一下小规模开的免税的发和1%的发票,加一起金额超过45万了,1%的发票是要交税吗?
老师 请问小规模公司,主营收租金1—3月份开发票超过45万 ,但是发票有是开一年的租金,要交增值税?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
免税的发票也占用季度45万免税的额度啊
是的 是所有的销售额
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。