开5000万13%的发票,收到4500万13%的进项发票 增值税=(5000-4500)*0.13=65,附加税费=65*0.12=7.8 所得税=100*0.05%2B200*0.1=25
目前是小微企业,如果把利润控制在300万以内,开5000万13%的发票,收到4500万13%的进项发票,还需要交多少税,增值税,附加税,所得税等等
老师,请问企业是小微企业,未取得符合税法要求的凭证要进行纳税调增,利润在100万以内所得税是按2.5%的税率计算,那目前有笔费用4500,不要发票是2250,要发票是3600,我计算纳税调增是按2.5%算,还是25%呢。如果按25%计算,等于调增1687.5,3600-2250=1350,差异小于不开票的,等于还是需要发票划算。如果是2.5%,差异更大,是这么理解么
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师,公司购入汽车配件的液压元件怎么做会计分录,金额1450
老师,招待买的烟和酒进项能抵扣吗,谢谢老师
工厂发电用的发电机按多少年折旧?残值率多少?原值为3.5万!
郭老师,买的二手车,很便宜,才几千块钱,开了二手车发票,要怎么做,做什么科目
老板要开300万的票,有合同就可以给他开是吗
老师,厂子里买的太阳能电池残值一般按多少做
老师你好,国家返还的稳岗返还费,录入做在营业外收入吗
老师下午好!请教一下,我们有一家客人既是我们厂商也是我们客人。因为经常有客诉问题,后续她们只会是我们厂商,不在是客人,但因后续不合作,前期因客诉问题导致需要扣款,但是又不合作,后面没有应收账款可以抵扣。请问可不可以在我们的应付账款上增加?为什么?谢谢!
老师,请问这个发票额度还有这个小数点的么
老师,高企申报里面的销售收入代表的是什么收入?跟主营业务收入不一样?