你好。 先做结转处理 。 结转到未交增值税科目去 ;然后做 :借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 其他收益 (这个金额就是加计扣除的金额 )

请问本年度以前月份累计加计抵减的税额在本月才抵减,会记分录该怎么写
上月留底839.28,加计抵减2964.14本月进项2973.66加计抵减297.37销项6620.39,本月申报后加计抵减余额454.06,请问涉及的加计抵减分录怎么写,除了加计抵减的分录还需要写其他哪些分录
请问老师,加计抵减的金额本月不需要抵减,分录还需要做吗?怎么做?
老师,我的销项税是:440966.85,进项税是:320353.14,进项税加计抵减余额为:142812.11,期初留底税额是:5858.12,本次抵扣完加计抵减以后,不需要在缴税,这个会计分录该怎么做
老师,我发现有24年成本没做进去,还能用吗
老师,建筑企业异地施工预缴的附加税、印花税、个人所得税、企业所得税,当月预缴时怎么做分录?当月预缴需要结算到损益里面吗?
农业自产自销,因买方需要增值税发票 现在变成一般纳税人了 还可以申请回归小规模或者个体吗
月底营业收入小于营业成本,这个月干的多出的材料多,发货少有关系吗
老师,请问在国企的内控中发现幼儿园食材采购实际280元每人,政府文件标准是350元,偏差较大,如何站在内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师哪个网站可以查发票真伪
新入职为什么要查税人身份
老师,请问在国企的内控中发现周转材料管理不足,部分财务记账资料不足、X收入未体现、X已竣工项目未按照规定及时办理竣工决算,如何站在内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,个体工商户的款打入对公账户不转到法人个人卡直接转到其他人卡上可以吗?
老师,请问在国企的内控中发现未对期末往来款对账,如何站在内控的角度用客观的语言描述这个问题,谢谢
结转怎么转,可以写一下分录吗
而且这个最后是不用交税的,贷方银存是什么意思
你好; 比如结转 L 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转后 借:应交税费-应交增值税销项6620.39贷:应交税费-应交增值税进项2973.66+839.28贷:应交税费应交增值税转出未交增值税2807.45,然后:借应交税费应交增值税未交2807.45,贷其他收益2807.45,请问是这样吗?除此之外,这个业务还要考虑其他分录吗
你好; 其他暂时不考虑哈 ; 因为你还么有销项税
那我这个分录写的对吗
你好; 分录是对的 是这样处理的
好的,谢谢老师,辛苦了
老师,如果每月进项大于销项,需要做什么分录吗
要结转进销项吗
没事的; 先不结转。 等着你产生了应交税费一起转
哦哦,好的,谢谢
么事的; 希望能帮到你