这个问题不是一两句能够说清楚的,首先你要先确认您的申报表数据是否正确,当数据正确的情况下,要核对一下账上的进项、销项转出,转出未交等和增值税相关的科目的数据核算是否正确,这种差异只能一点点梳理核对。
老师:增值税账面余额-64559.24元,申报表-44817.87元,差额19741.37元,为什么有差额,一般是哪些情况会引起
老师:增值税账面余额-64559.24元,申报表-44817.87元,差额19741.37元,为什么有差额,账面余额是哪里看?2020年的
老师,2022年1月至9月,已在电子税务局共申报增值税20万,但公司没有交税钱(2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万),但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万,之间的差值是5千元, 老师,那相差的这5000元要如何账务处理呢?(原先的老会计不做了,我也看不出来是哪里出现了问题,只知道账上余额和申报的对不上,差值是5000元)
老师您好,本月增值税一般纳税人申报表上的留抵税额3000元,但是账上有未交增值税借方有5000元,请问老师我如何把账调成和税务申报表一样的3000元?做什么会计分录呢?
会计账面上应交税费科目有借方余额4900元(为待认证进项税额),而增值税申报表上第25档期末多缴税额显示为-5200,这种情况需要调账调到一致吗?以哪个数为准?
好的老师,谢谢
您客气,祝工作顺利,这个您按照这个逻辑梳理一下,以后再碰到问题就容易解决了。
老师,有没有这个课程我学习一下
这个我不太清楚会计学堂有没有。 如果您有需要,我这边可以提供一对一的指导。
我没有老会计教,有些逻辑关系不太懂
是的,最近碰到很多学员都是没有基础,然后也没有老会计去指导的,所以很多问题比较难以理解。
所以想看看有没有针对性的课程给我们学员看看学习的
嗯,会计学堂的课程,您可以咨询一下客服,看看这边是有一个什么样的学习体系。
好的,谢谢老师!
您客气,祝工作顺利。