这个问题不是一两句能够说清楚的,首先你要先确认您的申报表数据是否正确,当数据正确的情况下,要核对一下账上的进项、销项转出,转出未交等和增值税相关的科目的数据核算是否正确,这种差异只能一点点梳理核对。
老师:增值税账面余额-64559.24元,申报表-44817.87元,差额19741.37元,为什么有差额,一般是哪些情况会引起
老师:增值税账面余额-64559.24元,申报表-44817.87元,差额19741.37元,为什么有差额,账面余额是哪里看?2020年的
老师,2022年1月至9月,已在电子税务局共申报增值税20万,但公司没有交税钱(2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万),但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万,之间的差值是5千元, 老师,那相差的这5000元要如何账务处理呢?(原先的老会计不做了,我也看不出来是哪里出现了问题,只知道账上余额和申报的对不上,差值是5000元)
老师您好,本月增值税一般纳税人申报表上的留抵税额3000元,但是账上有未交增值税借方有5000元,请问老师我如何把账调成和税务申报表一样的3000元?做什么会计分录呢?
会计账面上应交税费科目有借方余额4900元(为待认证进项税额),而增值税申报表上第25档期末多缴税额显示为-5200,这种情况需要调账调到一致吗?以哪个数为准?
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度
好的老师,谢谢
您客气,祝工作顺利,这个您按照这个逻辑梳理一下,以后再碰到问题就容易解决了。
老师,有没有这个课程我学习一下
这个我不太清楚会计学堂有没有。 如果您有需要,我这边可以提供一对一的指导。
我没有老会计教,有些逻辑关系不太懂
是的,最近碰到很多学员都是没有基础,然后也没有老会计去指导的,所以很多问题比较难以理解。
所以想看看有没有针对性的课程给我们学员看看学习的
嗯,会计学堂的课程,您可以咨询一下客服,看看这边是有一个什么样的学习体系。
好的,谢谢老师!
您客气,祝工作顺利。