你好,他两个没有关系的,这个待认证是你没有认证的发票,这个不会申报的,不会在你的增值税申报表里面体现,这个25是上一个月的应补税款,你看一下出现第一个月复数的上一个月申报表你填写的对吗?

老师好,建筑公司有跨区域项目,现在申报预交增值税申报表的时候是在建筑公司所在地税务局申报还是项目所在地税务局申报呢
老师,比如同一笔单子甲公司卖给乙公司100元。乙公司卖给丙公司105元,其实乙公司是走流水的,丙公司付给甲公司100元,那5元乙公司怎么还给丙公司?
您好,老师,请问有企业所得税自查模版吗?谢谢
老师,我们投资单位的,转了资金,那么自己单位需要去工商做实缴纳登记的吗?
生产制造企业外销业务出口退税步骤
朴老师回复,融资租赁服务与售后回租业务算增值税的时候,融资租赁服务可以扣本金,售后回租业务不可以扣本金,是吗?具体老师举例子说明,谢谢老师
小企业会计准则,12月计提了企业所得税,实际不用缴纳,弥补了以前的亏损。分录该怎么做
您好,老师,请教一下,之前有人在公司做过兼职,当时申报属于劳动报酬的,自然人电子税务局系统,现在人员信息采集还显示这几个人的信息,计算在总人数中,像雇员的可以填写非正常就不显示 了,但是这个任职受雇从业类型:其他的就不知道怎么处理了,谢谢
酒店装修期购买的小工具118,吸尘器198,移动电源1498,以及给移动电源买的柴油都计入什么科目?
用友U8,预付账款客户往来也可以吗?
经核查申报上25栏上的数是在23年5月补缴纳22年7月份的税费
25栏这个是上一个月的应补税款,它是自动取数的,你补交是怎么补的,是修改了申报表吗?
如果是未缴,搞不懂为什么申报表上会显示多缴
没有改申报表,会计账上是银行划扣的,
你好,25栏第一次出现负数的那一个月的申报表,你能截图吗?
估计是重复缴税,如果重复缴税,税局系统为何会银行划扣?
不会的,这里一般是不会多交 大部分是你申报表填写错误,你去看一下你之前的申报表里面。
很有可能你31栏多填写了。
重复缴税也地要税局同意系统 才能交吧?
对的,是的,是这么做的。