你好 ; 你的意思是要结转下留抵 体现出来是吗 ; 那你做 : 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
我想调整今年一月的进项留底,1月份进项大于销项,进项是54742.72 销项24271.3 留底应该是30471.42,但是余额表进项税额余额在借方金额54519.02,我怎么做分录使留底是30471.42,1月份是不缴纳增值税的
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师你好,投资者预期收益率为什么不能作为折现率呢,
老师固定资产更新决策为什么不能用现值指数法呢,
超豪华小汽车才要交消费税吧?
老师,我给客户开了32万的发票,因我公司发货延期了,对方在几个月后付款时直接扣了我司1600元,我要怎么做账?
老师为什么库存股会导致每股收益增加,老师什么是配售股票呢,用大白话给我解释一下呗谢谢
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中级会计考试,继续教育得需要时间吧,我现在是不是跟不上了?
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中国考试
现金盘盈盘亏 教材说需要先录入批准前分录,然后再录入批准后分录,请问: 若当月发现盘盈盘亏,当月就查到原因,可不可以直接跳过批准前这个分录,直接录入批准后的分录做账可以么?
食品证主体业态变更需要去门店审核吗?
我想请问下,老师假设我刚接手一家汽车维修店,那里的固定资产也就是一些维修工具,电脑呀,再重新装修呀,然后股东要分点钱出去,如果按照固定资产做费用那就根本没有利润。但是如果按照折旧那原来的老板已经折旧好几年了,都没有办法继续折旧年限了,这个怎么做利润呀
具体数字能带下吗
你好 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税54742.72 贷:应交税费一应交增值税一进项税额54742.72 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额24271.3 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税24271.3 ;留抵的进项税 在转出未交增值税 借方放着的
照着你的做了,进项税额在贷方还有223.7,这个要留着吗
你好 ; 贷方 你是不是转错了。 正常 你结转后进项税会没有余额的
就是这样做的
留底必须是这个数字
你好 ; 你结转分录是没有错误的; 你去看看上期是不是有留抵
上期的留底很乱的,就是想要在1月份平掉的
这个223能做分录平掉吗
你好 ; 你现在是去看你 增值税 科目 下面 是否有 余额 ;先去看。 如果确实找不到原因的 在去平衡
应该就多了这个进项
你好 ; 那你就去看进项税的明细账 去核对下
这个从去年开始上个会计做的就不对了 增值税从来没有结转出 所以现在无法查证 是不是平不掉了呢
你好 ; 那你 申报表 和凭证都没有吗 ?