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老师,你好!在17年的时候,我做了一笔分录 借:应交税费—应交增值税—减免税费330 贷:管理费用—税控设备维护费330 结果在20年才发现这笔分录是错的,因为当时增值税申报表并没有见免这笔款。现在账上就显示我多交了这330的税,我该如何冲平才对?

2021-10-22 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-22 14:52

你好,你现在需要抵扣吗?如果不抵扣的话,借管理费用贷应交税费,应交增值税减免税款。

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快账用户3323 追问 2021-10-22 14:58

这个是跨年度的,可以直接这样做吗

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齐红老师 解答 2021-10-22 14:59

是的,可以这么做的。

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快账用户3323 追问 2021-10-22 15:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-10-22 15:01

不用客气,工作愉快。

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你好,你现在需要抵扣吗?如果不抵扣的话,借管理费用贷应交税费,应交增值税减免税款。
2021-10-22
你好不对的,你账上不应该做的,实际抵扣的时候太多。
2021-02-02
借:应交税费—应交增值税减免税额,借:管理费用 负数,这个是没有贷方,9月做
2020-10-17
你这个是正常的,因为你确实是多交了二百的税,它就会有余额。这个余额直接体现在你的那个增值税的那个借方,然后后面你把这个抵消掉之后就没有余额了,就实际你在后面交税的时候抵了就没有。
2021-08-18
这个不抵减就不用做其他的分录的
2022-01-10
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