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2020年7月,漏报一张电子发票,在电子税务局里面全部做了更正,税款1713.89+滞纳金304.22,怎么做会计分录

2021-10-24 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 19:09

同学你好!这个的话 借:主营业务收入      贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款 这个是税款分录 借:营业外支出-滞纳金     贷:银行存款 这个是滞纳金的分录

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:12

跨年度了,需要以前年度损益调整科目吗?

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:12

还有第一部分,没看懂

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:13

主营业务收入计入借方的原因

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齐红老师 解答 2021-10-24 19:14

不用的  这个金额不大的 这个你没有报增值税  说明当时没有价税分离   全部记入主营业务收入的呀 现在要调整的

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:19

不,没有记入主营业务收入,完全漏掉了这张发票

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齐红老师 解答 2021-10-24 19:21

这个的话  你要补分录了 借:应收账款等     贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税-销项税额 后面一样的

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:25

后面一样的,是从哪里开始按照你写的这个?

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齐红老师 解答 2021-10-24 19:26

借:应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款 这个是税款分录 借:营业外支出-滞纳金     贷:银行存款 这个是滞纳金的分录

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:39

老师还有一个地方不明白,漏报发票上的价税合计是14867.26+1932.74 从电子税务局里面更正完了以后,补缴税款是1713.89+滞纳金304.22

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:40

从你写的哪一步开始,就要填补缴的税款1713.89?

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快账用户2070 追问 2021-10-24 19:41

前面补分录我知道,要按原发票税额填

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齐红老师 解答 2021-10-24 20:15

就是第一步呀  就是税款金额的

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快账用户2070 追问 2021-10-24 20:19

老师您有电话吗,我想语音和您沟通

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齐红老师 解答 2021-10-24 20:20

这个学堂规定的  不能说联系方式的  不好意思

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同学你好!这个的话 借:主营业务收入      贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款 这个是税款分录 借:营业外支出-滞纳金     贷:银行存款 这个是滞纳金的分录
2021-10-24
同学,你好 你之前的分录怎么做的
2023-01-30
你好你之前做分录是按3%做账的吗? 还是按1%做账的
2021-08-13
借银行存款贷,主营业务收入1万。
2022-07-07
您好! 在本月冲掉之前的分录重新做正确
2021-01-06
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