你好 ; 借方有余额 说明你进项税大于了销项税; 有留抵进项税产生的

老师,你好!请问年末,转出未交增值税借方余额:9万(开业至今已交增值税的累计金额),这个科目一直累计借方余额对吗? 另外,应交增值税借方也是有余额8万,又是什么回事?
老师我想问下转出未交增值税借方有余额是怎么回事呢
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
老师,我想问一下,如果没有计提增值税,直接用借应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷银行存款,那么转出未交增值税就会一直有借方余额怎么办呢
郭老师,我想问下,转出未交增值税的借方余额,怎么处理呢?去年累计下来,有8900了,应交税费的二级科目
老师,外贸二手车,需要开机动车发票要怎么开的呢
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
我没有留底。我每次就是勾选多少抵扣多少,所有的进项我都放进待认证进项税额的
你好; 那你就是分录 做错了 。