对的,因为你实际就45万
现在小规模45万免交增值税,我这个月开了55万1个点的,但是去年开错了23万3个点的发票,我打算这个季度红冲掉,那这个季度是不是销售收入就只有32万了,就可以免增值税了。
老师,小规模之前6月份开出来的发票今天要红冲,有10万,现在要重新开,那我这个季度可以开55万,也是免税的吧?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了张20万的普票,当时没有超过免税额度,现在对方说金额开错了,让冲红重新开,首先已经夸季度了,再就是我们这个季度已经开了40万的发票了,是否冲红上个季度的发票再重新开就超了免税额度,需要缴税了?
老师,我们是小规模纳税人,9月份开专票10万,已申报了,现在要红冲这张10万发票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算现在红冲,也不需要改9月这笔开票收入对吧
老师小规模这个季度开了306200元的发票,红冲了以前月份开的发票10万,那我这期是否要上税?
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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加上红冲的10万,55万没错吧
同学,你红冲后,又开了10万,不是抵消的
不影响我45万的额度对吧
这个不影响,当然必须是普票