你好,可以放到其他流动资产里面。
老师你好,有个问题请教一下。上年度的资产负债表里,期末余额 资产和负债是平的,但今年的年初余额里 资产和负债不平了,应交税费里多了一些金额,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整?资产负债表不平了。
老师,请问增值税进项留底税额太多了,导致资产负债表里应交税费成负数了,怎么办啊,请教一下大家[抱拳]
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师:我想问下:12月销项税额是负数,没有进项,等于年底销项变成了留底税额,这样年底怎么结转应交税费-应交增值税-销项税额啊?
老师,请问一下资产负债表应交税费负数是不是没有交的税啊? 进项10307.97,销项3973.08,留底6344.89 资产负债表是-6334.89 意思是什么
老师,我公司是有限合伙企业。收到投资收益,需要缴纳生产经营所得税,我想先计提税金。年末去申报缴税,账面如何做调整?
请问报关费发票,进项是认证转出 还是不认证直接计入费用,还是不认证也不计入费用
请问个体户的收入成本怎么做凭证分录?
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郑州今年高新技术企业申报时间有几次提交的机会,具体是几号到几号?
公司买的车,当时一次性做费用了,现在卖掉了,应该怎么处理?
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老师,请问是这里吗?
对的是的是在这里的。
老师,应交税费负数是进项税额大了太多,这个是不是有税务风险啊?
对的是的税负太低的话,有风险,容易预警。
老师是不是可以先不认证啊?留着以后有销项在按税负率来适当认证了
哦对的是的,你需要抵扣多少,你勾选多少就行。