同学,你好 社保有社保回单的,根据回单来做
请教老师:每月缴纳医社保原公司会计按实际缴纳费用借:管理费用-社保 借管理费用-医保 贷:银行存款;发工资的时候:借:应付工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-个人社医保,累计几个月下来,现在其他应收款-个人社医保贷方金额10233,我是不是要结转借:其他应收款。贷:管理费用-社保。贷管理费用-医保
老师你好,请问我10月的凭证中有一笔支付社保的分录中,借:管理费用——社保(公司)1500 其他应收款——社保(个人)1650 贷:银行存款 其中1500和1650的数字写错了位置,应该为个人1500,公司1650,我应该怎么修改呀
请问,缴纳社保的话,应该单位缴纳的多,个人缴纳的少对吧?那为什么有的单位缴纳会计分录是: 借:管理费用-社保费 大约1600多 借:其他应收款-社保 大约2000多 贷:银行存款
老师,缴纳社保的凭证,我的管理费用和其他应收款应该根据什么核酸呢,我只有一个银行回单
老师,没有计提社保 和工资,直接按银行单据做的缴纳,借 应付职工薪酬—工资,贷 其他应付款—社保 银行存款 社保是 借管理费用—社保(单位 其他应付款社保(个人) 贷 银行存款 这个凭证做的对吗
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
收据也可以用来做费用吗,税务认可吗
是先学完实操,再学财务软件吗
请问,我司欠对方发票,对方欠我司款,然而对方公司注销了,请问这种情况下,怎么处理,已过3年
老师,出口退税的操作流程是什么?在单一窗口如何下载报关单
我们公司下周就像注销,还缺费用,我想开一张9600的租车发票,还能这么操作吗
每月的进账和销项怎么统计?进销差怎么计算呢?
计算残保金是不是达退休年龄的人员人数和发放的工资都不用计算在内啊
做内帐,老板个人名字的辣也就是公司的现金户,收到公司公户转向要怎么做账
社保回单是自己打印吗
同学,你好 可以去社保局拉单子,或者社保局每个月给你寄单子