你好 正常计提 不交不做交的分录 ,交时再做分录
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
最新出台的增值税附征税缓3个月缴一半税,会计分录怎么做?是正常计提,挂在转出未交增值税科目么,缴纳时候冲减么?
老师计提增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,缴纳的时候,借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款,那我怎么看哪个科目可以看出来我一共缴纳了多少税费?
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
老师,24年有暂估没有冲,汇算清缴的时候调在其他里,那我帐套里面是不是要冲回来,25年重新暂估一笔啊,发票一直没拿来
股东将出资金额转入公户,财务做账实收资本,算时间完成了吗
老师,请问城市配套设施费是计入什么科目
我公司是销售方,5月份给别的公司开的专票,现在别的公司退货,我公司填写了红字信息确认单录入,显示别的公司是,已确认,未勾选,未认证。我现在没明白,对方公司,确认,勾选,认证,只要有一个是已,是不是收货方就得确认了,我才能进行下一步,红字信息确认单处理,才能开红字发票。麻烦老师帮忙看仔细点儿,再回答。谢谢!
您好老师,我们是外贸企业,出口不退税的报关单需要做退税申报吗
老师,食品制作业,收到买家给我们开的一张普票,说是食品缺货补偿,冲应收账款,那我这笔分录应该怎么做
求承兑汇票的分录,请写出。
老师什么叫账页,谢谢
补税收滞纳金,用的会计科目是以前年度损益调整,那么在所得税会算的时候应该怎么填呢?
就是先交一半,3个月后交另外一半,那这种年底也挂在这个科目上就行呗?
把交一半的分录做了没?教的不做 借应交税费贷银行存款。
交的不得下个月做缴纳的分录么?
。缴纳的月份作缴纳分录。
。是在报税期交税时做分录。
剩下一半没交的就挂在科目上,什么时候交什么时候冲减,跨年也没问题,是么?
对。这样处理正确,没问题。