你好 正常计提 不交不做交的分录 ,交时再做分录
老师,我上个月结转增值税做错了,是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉,重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
最新出台的增值税附征税缓3个月缴一半税,会计分录怎么做?是正常计提,挂在转出未交增值税科目么,缴纳时候冲减么?
老师计提增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,缴纳的时候,借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款,那我怎么看哪个科目可以看出来我一共缴纳了多少税费?
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
城镇土地使用税怎么申报老师
注会的税法考试和税务师里的税法一税法二,哪个更难?
实际发工资是凑整四舍五入,个人社保每月承担是有2位小数点的,这样导致倒推的应发工资数(实发数+社保个人部分)和按出勤计算的应发工资数有点点差异,差异可以放营业外收支吗?
老师你好,我这边现在在建工程,合同里面约定的尾款,3万元,商量之后,安15000元支付,然后终止合同,剩余应付账款15000元,怎么处理啊,
请问老师,委托出口收入和出口代理费收入,分别是什么意思?
请问老师,实缴投资款缴纳的印花税用计提吗
支付了年费,变更费,转让费。这三个可以笼统设一个管理费用下的二级科目吗?怎么设比较好
我们是小公司,但老板一直在公账上转钱到私账上去,我要怎么做账,都是转出来支付一些没有票据的款项,每个月都有20来万,这样合规吗,我要怎么做才好
9月份开的发票,内容开的是以前年度的维护费。这个可以直接做25年的费用吗?
小规模公司,社保公积金没有计提,只计提了工资,
就是先交一半,3个月后交另外一半,那这种年底也挂在这个科目上就行呗?
把交一半的分录做了没?教的不做 借应交税费贷银行存款。
交的不得下个月做缴纳的分录么?
。缴纳的月份作缴纳分录。
。是在报税期交税时做分录。
剩下一半没交的就挂在科目上,什么时候交什么时候冲减,跨年也没问题,是么?
对。这样处理正确,没问题。