可以不复印单据,但是,所有的外账单据,你们先内账先做,然后,再给外账
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
我们现在做账,内账和外账,他们之前做的是每个月把做外账的资料全部复印过来做内账,这样的话每个月单据那么多,即浪费纸又费时间,请问下人家的都是这样做吗?还是还能有别的方法?
老师 新年好!这个问题有点长,还麻烦老师耐心看下:我们小规模纳税人,足疗行业的,现在把店承包给B团队,每月B团队付给我们10万元,因为地方是我们之前租赁的,我们每月只负责房租和物业费,还有同时把法人也更改成了对方的法人,那么现在我做账外账应该怎么做呢,我应该是站在哪个角度做账呢
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师,我想问个事情,公司内账的数可以相等外账的数据吗?我们领导说让我做账,外账的金额做成和内账一样,可以这样做吗?目前外账和内账的数据相差甚大,我们领导说可以把外账的金额调成和内账的一样,然后等来年的时候就根据内账的数据做外账,但是内账好多都是无票的。还有公司注册的时候写的都是我的名字,如果后期出现什么问题承担责任和我有关系吗?我是负责内账的,外账目前不是我经手。请求老师指点
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?
问题是以前他们已经先做好外账了再复印过来给内账的 外账都已经做到11月份了 我加班了差不多一个月才整理好,现在录到八月份 有什么好办法。
我是不是直接拿单据过来做就可以了,然后标注原始凭证在外账的哪个凭证号上?
还是要怎样做才好找单据?
外账和内账不是一个部门做,不复印单据很难的哈
就是一个部门做,只是不是一个人做而已
那就好办了哈。内账先做,并且在原始单据上编好号。外账做账的时候不能打乱了票据的顺序
先做好内账就不用复印了?老师
是的,所有外账的单据都编号,并且不能打乱