垫付医药费时: 借:其他应收款 7000 贷:银行存款 7000 收到社保赔付时: 借:银行存款 5000 贷:其他应收款 5000 剩余部分公司承担 借:管理费用 2000 贷:其他应收款 2000

老师好,2017年~2018年单位是正常经营,2019至现在单位不是正常经营。2019年1月打算注销,但是员工要求社保挂公司账上,社保自己全额付。我做账也是按其他应付~社保。但是收到员工款,老板私人收,后面又存公司账上,但是存入时写股东缴款,最后我让老板写了个现在收到员工社保费,冲老板暂借款,我这样做账是否有风险。
我们单位有几个员工工资是在本单位发放,但社保本月由投资方帮缴纳(之后这部分费用本公司会支付给投资方,社保下月转回本公司缴纳,请问这一部分员工的社保是在本公司计提还是投资方这边计提?这一部分费用支付给投资方的时候又如何做账呢?
我们之前有个员工意外去世,我们和保险打官司赢了,有一笔款项到账,但是我们是人力资源公司当时用工单位也给员工赔付了一笔款,所以我们要分一部分赔款给用工单位,但是有签一个赔偿协议,但是最后商定的赔款比合同少要紧吗,另外做账的话,我凭证后面需要附什么附件?
员工受伤了,没有买社保,现在同意私下和解,一次性赔付,那么,我们支付补偿款之后,支付的补偿款要怎么做成会计分录呢?需要进入工资申报吗?之前所支付的医药费是不是也可以做成会计分录?
我们单位工伤垫付医药费7000,之前这部分款通过员工报销了,但是社保赔付5000,还有要做费用,我收到社保赔款做账后面附件如何做
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
我知道如何做账,后面附件资料如何准备
医院开具的病历记录、收费单据、社保赔付的银行入账回单都是附件