你好,那你们之前是怎么申报的?
我们公司现在要做年报了,19年12月份的时候我们公司账户是没有发生收入和支出的,都是老板个人垫付的,只能做内账,不能做外账,都是白条收入,这个工商年报的填报的资产这一块该怎么做呢?
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
我们公司是2020年8月成立的,之前一直走私户做的内账,公户至今只发生了两笔交易,现在我们筹备已经完成,正式进入生产销售,老板让我做外账,这个外账要怎么做了?
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
给税务局那边的财务报表是怎么做的?
没有收入,都是零申报的~
那你之前的业务都做到这个月。
可以不用做吗?
直接按发票做账
你好,如果你不做账的话,你的银行余额不一致。
之前就两笔业务,一个买税控盘的,一个差旅费,做到这个月月就可以了吧
那我的外账建账怎么做,什么都没有,就这两笔业务,然后后面发货了我就开发票记收入吗?
是的是的,你没有原始凭证吗?你们现在有具体的什么业务?
贸易公司卖食品油的
你好,那你们现在有什么业务?你的银行回单有差旅费、金税盘的都有发票吧?发票和你的银行回单来做就行。
这两笔有发票呀,然后外账像实收资本这些用做吗?
需要做的你有,就得坐进去。