你好; 你做 借银行存款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本 贷库存商品
我卖了一个产品给客户2万元,客户说这产品不能用,卖废品了,已付1万元+修理费1000元+废品收入500元,请问我该怎么做分录与报税?
老师,您好,我们公司是外贸企业,采购的一些产品过期了,采购时产生的成本20万元,进项税2.6万元,其中一半低价处理买给客户2万元,产生销项税0.26万元,另一半直接卖不出去了,请问这种情况怎么做账处理呢
18年3月1日,企业与客户订立一项以1000万元向客户转向产品A和产品B的合同。合同约定,A产品于合同开始日交付,B产品在一个月之后交付,只有企业将产品A及产品B均交付之后,才能收取1000万元的对价。3月2日交付A产品300万元;4月2日交付B产品700万元。企业增值税率为13%,请就该业务不同时段账务处理会计分录?
我方给客户加工一批产品1万元,加工合同签订的是1万元,开的增值税发票也是一万元,交货后客户反映有不良品共计5000元,然后客户付款也只付5000元,剩下的5000元客户不付款,客户说有不良品不支付,然后给我们开了一个质量索赔通知书,里面包含了说明不良品明细和价格等之类的,客户说让我们拿这个索赔书来做账(做不支付给我们那5000块的账。)请问,这5000块我该怎么做账,怎么写分录呢?
老师,我司生产一批药品,产成品入库成本5万元,售价是7万元,客户检验后觉得产品颗粒度不均匀,要求我们报废,这不属于强制报废(不能使用)的范畴,而且第一次合作,客户觉得颗粒度可以更好。客户依旧会把7万元货款给我们,但是还没有给,我司在12月要把这批成品报废了,我现在做账做什么呢?5万元的报废损失么?
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账
员工报销汽车加油费发票 怎么规避风险