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甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本(假定不考虑其他相关税费)。6月份甲公司发生如下业务: 1. 2日,向乙公司销售A上午1600件,标价总额800万元(不含增值税),商品实际销售成本为480万元,为了促销,甲公司给予乙公司20%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续

2021-12-03 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 16:16

你好,是需要做这个业务的分录吗? 

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快账用户9338 追问 2021-12-03 16:17

这是完整题目

这是完整题目
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齐红老师 解答 2021-12-03 16:20

你好 借:应收账款 800万*(1—20%)*1.13 , 贷:主营业务收入800万*(1—20%) ,   应交税费—应交增值税(销项税额)800万*(1—20%)*13% 借:主营业务成本 480万 ,  贷:库存商品480万 你初始提问,只有这一笔业务。

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快账用户9338 追问 2021-12-03 16:26

初始提问不知道为什么没有照片

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:27

你好,你看你初始提问,可能是忘记插入图片。提问的时候,是可以直接插入图片的 

你好,你看你初始提问,可能是忘记插入图片。提问的时候,是可以直接插入图片的 
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快账用户9338 追问 2021-12-03 16:29

不是 我插入图片了 但是发出来就没了

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:30

请看,是我接手之后,你才提供了图片。而不是一开始就提供了图片

请看,是我接手之后,你才提供了图片。而不是一开始就提供了图片
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你好需要计算做好了给你
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B是正确的,应按照折扣后的金额确认收入计算增值税
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你好请把题目完整的发一下
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1借应收账款768.4 贷主营业务收入680 应交税费应交增值税销项税88.4
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