9月已经要收取租赁费的话,就要确认收入及销项税的 11月开票,冲减之前的,然后按发票确认收入及销项税

老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
10月份未开的发票, 等到11月份再开,怎么做账务处理
9月公司租出挖掘机 未开票 未收款 怎么账务处理。11月开9月的票怎么做账务处理
小规模纳税人,10月份的未开票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未开票收入账务处理, 现在11月份已经全部把这个发票开出来,并且已经收到款了,11月份的这个又怎么做账务处理,麻烦写仔细点的账务处理
8月收到7️租赁结算单。7月未做账务处理8月已开票未收款怎么做账
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
9月份没有确认收入 麻烦老师具体写下分录呢
就是确认收入的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
这个是租出时的分录 那开票时呢
如果开票金额和之前确认收入的金额没有差异的话 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数 然后,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
老师请问你下有没有其它方式呀
这个按租赁当月就确认收入及销项税的的
可以用暂收吗?等到发票来的时候就不用冲红之前做的分录了
这样你就延迟交税了哦
就是 在9月实际把建筑设备租出的时候不管收没有收到钱都需要确定收入 分录:借:应收账款-租金 贷:主要业务收入 贷销项税额 等到10月份拿到票以后再做借:应收账款-租金负数 贷:主营业务收入 负数 贷销项税额 负数 然后再做一笔 借应收账款-租金 贷主营业务收入 销项税额
那老师我实际缴纳税 是在9月还是10月呢?
实际交税是在9月的额e
那我9月交增值税 ,10月开票不是又要交一次增值税
开票了不需要在交税 的额
申报的时候税盘自动抄税呀
你9月没有开票,你会按未开票收入申报纳税的,10月开票了之后,你对应的税率那一栏按开票收入申报,未开票收入负数申报就可以
可是老师 我们789月份的票都是在10月份开的。税也是10月份缴纳的 这个要怎么办呀
那账务处理在789当月确认收入的话 就存在延迟交税的问题。那可不可以直接按照开票的时间确认收入呀
按开票确认收入就是延迟交税了,没有其他问题