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老师,平时进项大于销项我没有结转增值税,但是到11月份我上了一笔增值税,我要怎么写会计分录呢

2021-12-06 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-06 11:38

好,平时的留底你都是在哪个科目?

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快账用户6856 追问 2021-12-06 11:41

老师平时我都是销售发票做账就贷:应交税费—应交增值税(销项税额,) ;如果有进项发票做账就是借:应交税费+应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2021-12-06 11:44

哦,没有看懂你这个完整的分录怎么做的。

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快账用户6856 追问 2021-12-06 11:49

就是平时我收到销售发票就是做会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 然后收到采购发票我就做会计分录:借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 没有结转过增值税,因为都是进项大于销项嘛,然后这个月我要上税了,我不知道要怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-12-06 11:51

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户6856 追问 2021-12-06 11:53

老师之前没有做过结转要全部结转吗,还是需要一个月一个月的去结转呢

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齐红老师 解答 2021-12-06 11:55

你好一次结转就可以的。

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好,平时的留底你都是在哪个科目?
2021-12-06
借,应交税费,增值税,进 贷,应交税费,增值税,销 应交税费,转出未交增值税,差额部分
2021-12-12
你好,可以不用结转
2023-12-12
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-11-02
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-10
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