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老师,发生了一笔管理费用,我先给对方付款了,发票还没回来。是专票,我是等发票回来再做费用吗

2021-12-09 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-09 09:11

同学你好 对的 可以先做预付

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同学你好 对的 可以先做预付
2021-12-09
您好,这个是没错的,对的
2023-11-21
再做分录 借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项
2020-12-11
您好 可以按您说的这样操作
2020-10-08
四月份用的,做到四月份的费用里面就可以,发票到了,你在红冲,然后给我发票的。
2021-05-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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