同学您好,将上年度应计入的费用,用“以前年度盈余调整”补记,再冲销当时的“应付账款”,调整分录为: 借:以前年度盈余调整 贷:应付账款
去年预付账款错计入管理费用了,现在要调整应该怎么做账
行政事业单位会计制度中,把以前年度的在建工程错记到其他应付款了,现在应该如何调到在建工程中
请问事业单位上年度应计入费用的做错了,做在了应付账款里,现在怎么调
有一笔销售费用去年是做在预付款里,现在发现坐错了,应该做在销售费用里,请问怎么调整账
我们事业单位,去年有一笔做了事业收入,但应做其他应付款,今天怎么调账
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?