你好请把题目完整发一下
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核 算。该企业2020年5月发生以下经济业务: (1)购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为 500 000元,货 款已经支付;购入材料过程中另支付运费1 000元,取得增值税专用发票,进项税额按9% 计算,材料已经到达并验收入库。 (2)收购农产品,实际支付的价款为20 000元,收购的农产品已验收入库,增值税抵 扣率为 9%。 (3)用原材料对外投资,该批原材料的成本为 500 000元,双方协议价格为1 600 000元。 (4)销售产品一批,销售价格为452 000元(含增值税),实际成本为360 000元,提 货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货收发采用实际成本法核 算该企业2020年5月发生以下经济业务 (1)购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为500000元,货款 已经支付;购入材料过程中另支付运费1000元,得增值税专用发票,进项税额按9% 计算,材料已经到达并验收入库。 (2)收购农产品,实际支付的价款为20000元,收购的农产品已验收入库,增值税抵 扣率为9% (3)用原材料对外投资,该批原材料的成本为500000元,双方协议价格为 600000元。 (4)销售产品一批,销售价格为452000元(含增值税),实际成本为360000元,提 货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 要求:根据上业务编制有关会计分录。
1.某公司为增值税一般纳税人,从事多种经营,2020年6月有关经营业务如下:(1)采用预收款方式销售自行开发的楼盘,当月收到预收款327万元。该公司采用一般计税方法计税。(2)将一批自产产品对外捐赠。产品实际成本为50000元,售价(不含增值税)80000元,适用的增值税税率为13%。(3)购入生产用原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票一张,发票上注明的价款为100000元,税款13000元,该发票月末时还未经税务机关认证。材料已运达企业并验收入库,款项已支付。
1.某公司为增值税一般纳税人,从事多种经营,2020年6月有关经营业务如下:(1)采用预收款方式销售自行开发的楼盘,当月收到预收款327万元。该公司采用一般计税方法计税。(2)将一批自产产品对外捐赠。产品实际成本为50000元,售价(不含增值税)80000元,适用的增值税税率为13%。(3)购入生产用原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票一张,发票上注明的价款为100000元,税款13000元,该发票月末时还未经税务机关认证。材料已运达企业并验收入库,款项已支付。
1.某公司为增值税一般纳税人,从事多种经营,2020年6月有关经营业务如下: (1)采用预收款方式销售自行开发的楼盘,当月收到预收款327万元。该公司采用一般计税方法计税。 (2)将一批自产产品对外捐赠。产品实际成本为50000元,售价(不含增值税)80000元,适用的增值税税率为13%。 (3)购入生产用原材料一批,取得对方开具的增值税专用发票一张,发票上注明的价款为100000元,税款13000元,该发票月末时还未经税务机关认证。材料已运达企业并验收入库,款项已支付。 (4)6月10日采取分期收款方式销售一批商品,不含税总价款为300000元,成本180000元,合同约定货款分别于2020年7月20日、8月20日两次等额支付。该商品已于6月10日发出,公司在合同规定日期收到相应价款和销项税金。作出各项会计分录
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
老师我想问一下,就是我们有两个兼职员工,工资都是从对公转到老板的支付宝,后老板支付宝发放的,对公转的这个钱一直挂的是其他应付款,但是钱收不回来,到时候还会越挂越多,有风险这怎么办?两个员工又再其它企业上班的,不能在这边有正常薪资发放流程
1借银行存款327 贷预收账款300 应交税费~预交增值税27 2借营业外支出60400 贷库存商品50000 应交税费应交增值税销项税10400 3借原材料100000 应交税费待认证进项税额13000 贷银行存款113000 4借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 借主营业务成本180000 贷库存商品180000 借银行存款339000 贷应收账款339000 5.借固定资产清理400 累计折旧430 贷固定资产830 借固定资产清理3 贷银行存款3 借银行存款1020 贷固定资产清理971.43 应交税费简易计税1020-971.43=48.57 借固定资产清理971.43-403=568.43 贷资产处置损益568.43 6借应付职工薪酬6500 贷应交税费应交增值税进项税额转出6500 7借应收账款348000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税48000 8借应交税费~减免税额2000 贷银行存款2000