你好,请把题目完整发一下
老师,公司涉及股权变更,股东缴纳了个税及印花税,实质上没有分红,请问企业要进行账务处理吗?如果不处理,未分配利润还是原来那么多,
老师,汇算清缴的申报总表的管理费用不是应该从附表里面直接取数吗,我这个附表填完了之后没有上主表上呢,还有主表哪些是需要手动填写呢
你好老师请问我用以前年度损益科冲销了去年每个月多计提的工资,那这部分的数据是减利润表哪个月的呢
老师,12月开的发票,1月红冲了,12月的主营收算红冲的这张票吗
这部分是不是可以直接不填
老师,工资一年超过12万的话,汇算清缴的时候要补交税吗?
老师你好 想出口产品 现在需要办理对外贸易经营者备案表吗。想出口产品 需要办理哪些手续和证书
老师,收购粮食企业,收进来再买,这属于什么行业?属于商贸企业吗?
燃气行业,营业收入2419万,安措费怎么提取?分录怎么写?
外贸公司如果多收汇很多,有什么税务风险
(4)6月10日采取分期收款方式销售一批商品,不含税总价款为300000元,成本180000元,合同约定货款分别于2020年7月20日、8月20日两次等额支付。该商品已于6月10日发出,公司在合同规定日期收到相应价款和销项税金。(5)本月将自有厂房对外出售,取得含税收入1020万元,已知该厂房是2016年10月购入的,购入价格为800万元,厂房原值石30万元,已经计提折1日400万元,账面净值430万元。厂房出售过程中用银行存款支付各种费用3万元,公司选择简易计税方法计算缴纳增值税。不考虑其他税费。要求:做出该公司以上各项业务的会计分录。
1借银行存款327 贷预收账款300 应交税费~预交增值税27
2借营业外支出60400 贷库存商品50000 应交税费应交增值税销项税10400
3借原材料100000 应交税费待认证增值税进项13000 贷银行存款113000
4借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000
借主营业务成本180000 贷库存商品180000
借银行存款339000 贷应收账款339000
5借银行存款1020 贷固定资产清理1020/1.05=971.43 应交税费~简易计税48.57