您好, 是的可以抵减增值税

抵减防伪税控设备费用。借应交税费_应交增值税-减免税款是什么意思。不应该是进项税么
防伪税控抵减增值税 可以写成 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用吗? 还是必须得是借方管理费用的负数?
老师好:是不是企业初次购买防伪税控设备,以后每年的防伪税控设备及设备维护费合计480元,都可以在每年增值税应纳税额中全额抵免?谢谢
防伪税控设备费用是不是可以抵减增值税呀
抵减防伪税控设备费用的分录怎样做?
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
是填在减免增值税那里吗
对,没错儿,就是填写在那里面。
月末计提税金及附加费时,计税依据是什么呀
是根据你的销项税额减去进项税额计算的。
是不是就是当期还需要交多少增值税的计税基础
您这个什么意思呢
就是我当期销项减去了进项,再加上上期的留抵进项的余额
对,没错儿,就是这么算的。
那我当期预交的个税和企业所得税呢
你的企业所得税是根据你的收入减去成本费用计算。
那每次预交是放在哪里科目下的
记入到应交税费应交企业所得税