可以 实质重要形式。前提是你的成本材料确实已经供应商发回给你。有对方真实发货单。你们这边也是有收货,生成领用流程。证明这是真实交易。交易完成,只是供应商没给你开发票。你也还没付款。
您好 咨询一个关于暂估成本的问题 如果只是为了单纯的降低利润,比如说收入有30万,实际费用有1万,实际成本只有8万,工资有1万,为了降低利润,那我暂估成本19万,利润只有1万,后面月份有实际的成本进来了,我再把这边成本给红冲了,这样可以吗?
我们厂是一个制造业,我在厂里做内账,主要我想问的是:1.我们比如这个月1-30号销售了30万,但有2万退货回来,对方只给我接28万,请问我的实际收入是算30万还是28万呢?2.如果只算28万,但我退回来的产品需要做损耗处理,那我收入没算又算损耗了,这样我的实际收入变少2万,而我的成本又多算了这万,是不是这样的话我的实际利润就更少了呢?感觉不合理呀
老师,建筑公司,6月份有回来发票但是我忘记冲减暂估分录了,我在7月份的账上补一下,但是7月份的实际成本只有9万,我忘记冲减的暂估分录是30万,如果我在7月补完了之后就是利润表出来的本期营业成本是-21万,而且7月份没有收入,这个怎么处理好呢
老师您好,我想问一下,我们有一个运维的一个合同是签了一年,然后是嗯10来万,然后但是如果说我们实际做账的时候,嗯,能不能先暂估成本,然后慢慢的再回冲这个成本呢,用一年的时间来慢慢回冲这个暂估,因为合同期限不是一年嘛,先把收入一次入上去,然后慢慢回冲可以吗?
老师你好,我想问一个问题哈,我公司为小规模企业,属于智能科技咨询顾问费,咨询服务费是主业,2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万,我做了收入,一月没有收到成本发票,只有一些费用,一万多的管理费,财务费,应付职工薪酬等,一月结转收入84万左右,二月收到成本发票10万左右,费用等2万左右,2月结转损益本年利润合计金额12.7万,3月季度末有70万左右的利润没有收到发票,需要暂估成本吗,暂估成本的话,需要多少金额合适,感谢老师
没给员工缴纳社保,社保补贴写在合同里,做在工资表里是否要缴纳个税
建筑行业一个分包项目里面既有机械租赁费 又有混凝土和人员放点 是不可以开成工程施工费
劳务人员工资发多久就不能算是劳务人员了 每个月都发能算劳务人员吗?
想问下老师,公司以前做了两份验资报告,第一份验的100万,第二份验的也是100万,但是第二份验资报告里显示累计资本金是100万,为什么不是200万呢?
请问什么是所得税费用
老师,我们是建筑公司,关于增值税预缴,这个预缴增值税申报表里的“扣除额”栏次里的数据是系统带出来的,它是怎样匹配的呢?从哪里匹配的呢?
老师,建筑公司施工项目,必须按完工百分比确认吗?如果按开票和收款确认收入可以吗?有什么支持的政策法规吗
建筑行业开票什么情况下开工程服务 劳务占大头开劳务费还是工程服务
老师你好!现在公司未分配利润过高,报表上会有风险吗?现在需要股权转让,是不是也要查帐,老师指导一下
老师,请问离职协议跟解除劳动合同协议,在劳动法里有什么区别?有什么坑点吗?