你好请把题目完整发一下

开具的普通发票上注明的租金收入14万元。将企业的外墙广告位出租,开具的增值税专用发票上注明的租金收入30万元。(其他相关资料:发动机关税税率为20%,该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣)要求:根据上述资料,计算下列各题(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额;(2)分别计算该企业进口发动机应缴纳的进口关税和增值税;(3)分别计算该企业业务(3)应确认的销项税额及准予抵扣的进项税额。;(4)计算该企业业务(4)应确认的增值税销项税额。;(5)计算该企业业务(5)应确认的增值税销项税额。;(6)计算该企业当月应向税务机关缴纳的增值税税额。
4.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品,产成品的成本中外购比例为70%,2020年1月发生以下业务:(8)当月因管理不善毁损普通护肤品成品一批,账面成本10万元。(9)转让2007年购入的一台旧设备(购人时未抵扣进项税),购入原价20万元,转让含税价9.79万元,纳税人未放弃减税。(其他相关资料:以上相关发票符合抵扣条件的均在当期抵扣。高档化妆品消费税税率为15%)要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)业务(1)应转出的增值税进项税;(2)计算该企业当月准予抵扣的进项税额;(3)计算业务(3)增值税销项税额;(4)计算业务(4)增值税销项税额;(5)计算业务(5)增值税销项税额;(6)计算业务(7)增值税销项税额:(7)计算该企业当月应纳的增值税;(8)计算业务(3)的
某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元;(2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货;(3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款24万元;(4)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.64万元;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额96万元,已支付货款并已验收入库;支付不含税运费10万元,取得运输方开具的增值税专用发票,税率为9%。(其他相关资料:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣)要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算2019年12月该企业应确认的销项税额。(2)计算2019年12月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。(3)计算2019年12月该企业应纳的增
3、甲企业为增值税一般纳税人,本年7月份发生以 下业务: (1) 自产纪念品,全部用于集体福利,无同类市场 价格,成本35000元。 (2) 购进原材料一批,增值税专用发票上注明价款 为80000元;支付运输企业的运输费12000元,取得增 值税普通发票 (3) 销售汽车装饰物品,取得含稅收入20000元;: 供汽车修理劳务取得含税收入15000元;出租汽车取 得含税租金收入10000元 (4) 当月将本企业使用过的2018年购入的一台机器 设备销售,取得含税销售收入20600元。 (其他相关资料:上述增值税专用发票均符合抵扣 规定) 要求: (1) 计算该企业当月准予抵扣的进项税额; (2)计算该企业当月的增值税销项税额; (3)计算该企业当月应缴纳的增值税
某企业为增值税一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售汽车装饰物品A,取得不含税收入20000元。(2)销售汽车装饰物品B,取得含税销售额30000元,另外收取包装物租金500元,开具增值税普通发票。(3)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算业务(1)的销项税额。(2)计算业务(2)的销项税额。(3)计算业务(3)准予抵扣的进项税额。(4)计算业务(4)应转出的进项税额。(5)计算该企业本月应缴纳的增值税。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师,餐饮公司租赁合同签的是2年,装修了60万元,请问这个装修费按几年摊销。