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红字发票开具后,填写在增值税申报表的哪一项?

2022-02-22 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 17:32

如果当月有销售额,不需单独填,按照抵减红字后的净额申报

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快账用户2343 追问 2022-02-22 17:32

红字不是一般都跨月吗?

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齐红老师 解答 2022-02-22 17:33

是的啊,就是在你开红字的当月按净额申报

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快账用户2343 追问 2022-02-22 17:36

我听说没在报税以前红冲,可以直接抵减上期销售额

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齐红老师 解答 2022-02-22 17:41

没那个规定的哈,只能抵减开负数当月的销售额

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如果当月有销售额,不需单独填,按照抵减红字后的净额申报
2022-02-22
同学你好,这个月开具红字发票以后,申报增值税时候,拿蓝字发票增值税,减去红字发票增值税数字申报,差额填写到申报表销项税行。
2021-12-21
你好,有附列二表格吗?
2021-12-06
你好,普通发票的话,这个不用填写进项税额转出的
2023-12-26
你好,在附表一的收入栏次填写 比如正数收入100万,红字发票收入1万,实际收入按99万填写 
2024-04-03
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