咨询
Q

红字发票开具后,填写在增值税申报表的哪一项?

2022-02-22 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 17:32

如果当月有销售额,不需单独填,按照抵减红字后的净额申报

头像
快账用户2343 追问 2022-02-22 17:32

红字不是一般都跨月吗?

头像
齐红老师 解答 2022-02-22 17:33

是的啊,就是在你开红字的当月按净额申报

头像
快账用户2343 追问 2022-02-22 17:36

我听说没在报税以前红冲,可以直接抵减上期销售额

头像
齐红老师 解答 2022-02-22 17:41

没那个规定的哈,只能抵减开负数当月的销售额

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果当月有销售额,不需单独填,按照抵减红字后的净额申报
2022-02-22
那个填在附表2的第20行的
2026-01-05
你好,普通发票的话,这个不用填写进项税额转出的
2023-12-26
你好,在附表一的收入栏次填写 比如正数收入100万,红字发票收入1万,实际收入按99万填写 
2024-04-03
同学, 这个还要对方是否已经认证了这张发票,如果已经认证了,由对方开红字信息通知单。 如果没认证 你的流程没错。
2022-06-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×