同学你好 这个可以的

10月份报企业所得税的时候交了100多的税。现在补1月的成本了导致会计报表和报10月份的企业所得税报表的利润就不一样了,这样可以吗
老师,6.7.8.9月份开出去的专票在10月份冲红,现在这个月10月份报3季度的所得税,2季度的企业所得报表也报了,现在这个月报3季度的所得税,我就按照财务报表正常报,不需要调整吧
老师麻烦问一下,我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本,直接就报所得税报表了,我4月发现问题,就把3月份的凭证反结帐,做了结转,但是财务报表我没有重新取数,这样导致我利润表的数就不对了,7月报季报的时候数也不对,我想问一下老师,我现在可以把我做帐软件的数重新取一下,这样是不是10月份报季报的时候,税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了,谢谢老师
去年四季度的企业所得税计提到今年1月份了导致今年的利润表里面企业所得税和申报表不一致怎么调整是小规模企业
2023年四季度的企业所得税计提到2024年1月份了导致今年的利润表里面企业所得税和申报表不一致怎么调整是小规模企业
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
只要是年度的企业所得税报表和账上的一致就行了,季度的可以不一样,对吗?老师
同学你好 对的 这个不一样 年度的调整一致就行了