同学你好 1.借固定资产504000 借应交增值税65000(题目未明确是否含装卸费税金,未考虑) 贷银行存款569000 借事业支出569000 贷资金结存569000 2.借应付职工薪酬800000 贷其他应交税费40000 贷零余额账户用款额度760000 借事业支出760000 贷资金结存760000 借其他应交税费40000 贷零余额账户用款额度40000 借事业支出40000 贷资金结存40000
某事业单位 20×4 年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬 125 000 元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬 34 200 元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计 118 000 元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税 3 200 元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计 38 000 元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为 41200 元(3 200+38 000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2 500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款 5 000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5 000 元后,补付价款 16 500 元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为 21 500
1.2020年8月15日,某事业单位(为增值税一般纳税人)经批准购入一个设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为500 000元,装卸费4000元全部款项以银行存款支付。该事业单位应做如下账务处理。 2.2020年7月,某事业单位为开展专业业务活动及其辅助活动人员发放工资600 000元,奖金200 000元,按规定应代扣代缴个人所得税40 000元,该单位以国库授权支付方式支付薪酬并上缴代扣的个人所得税。
(二)资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付款项5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的固定资产投入使用。(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720
2.某事业单位2021年发生如下经济业务: (1) 通过财政直接支付采购设备一台,设备采购价为350 000元。款项已付, 设备已验收。 (2)该事业单位在开展非独立核算的经营活动中取得经营收入10 000元,款 项已存入银行账户。 (3) 为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150 000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工 薪酬50 000元。 代扣个人所得稅32 000元。通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168 000元。 (4)按照规定,对附属单位补助250 000元,款项以银行存款支付。 (5) 因开展专业业务活动发生一笔暂付款项1000元,款项通过银行存款支 付。数日后,经结算,实际发生支出750元,剩余款项以现金形式退回。 根据上述业务编制相应的会计分录(包含财务会计和预算会计)。
2 月 25 日,发放工资,为开展专业业务活动及其辅助活动人员发放工资 550 000 元,津贴 330 000 元,奖金 120 000 元,按规定应代扣代缴个人所得税 33 000 元,行政部门人员发放工资 120000,代扣代缴个人所得税 8100 元。支付临时工工资 20000 元。该单位以国库授权支付方式支付薪酬并上缴代扣的个人所得税。求会计分录
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
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