您好 建筑施工异地预缴,电子税务局申报纳税时预缴的增值税和企业所得税都需要按取得的完税证明手动填写
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
建筑施工异地预缴,电子税务局申报纳税时预缴的增值税和企业所得税都需要按取得的完税证明手动填写,还是系统可以自动带出?
请问现在 1、深圳的个人所得税是在税局申报系统还是在“自然人电子税务局扣缴客户端”申报? 2、增值税发票勾选认证是在税局申报系统还是在“增值税综合服务平台”? 3.增值税和企业所得税是在税局申报系统里申报还是在第三方下载的软件申报? 4.社保是自动账扣基本账户还是需要在税局申报系统按月提交申报后扣款?
预收甲方的工程款,施工方没有开具发票请问是次月15号申报增值税? 是自已在电子税务局申报,?同一地市的项目不需要预缴,按月纳税申报就可以了。 根据《国家税务总局福建省税务局关于发布<国家税务总局福建省税务局建筑业增值税预缴管理办法>的公告》(国家税务总局福建省税务局公告2019年第10号)第五条规定:“纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报。”
我公司从2025年1月份在统计局认定建安企业,2025年第一季度报表中预收账款1200万,税局核查:2025年第一季度本地建筑企业取得预收款,未足额预缴增值税。 我公司机构所在地是江门地区,预收款1200万项目预收款项目地点是江门地区的,都需要预缴增值税吗?(税局依据:财税〔2017〕58号 第三条:纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。)
老师,我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上,十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛,有没有什么办法调整一下
老师,请问未开票收入,小规模怎么报税?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
印花税呢?老师
印花税也是自己手动填写
增值税和所得税有预缴那一栏,印花税没有吧!
印花税应该有已交税金一栏
方便截个图片我看看吗?感谢
今天周末啊 我不方便进系统