你好,去年汇算清缴的时候调整吗?

老师,去年暂估的那部分没有发票,年报的时候我需要红冲,如果红冲就增加了当年的成本,怎么处理呢
老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
老师,我们去年年底暂估了一笔成本,今年还没有开票,现在我一冲红去年的暂估,报表的营业成本是负数,导致我的营业利润是正数,我需要怎么处理,才能够使冲之前暂估不影响当期的报表
老师你好,我在核查往年账目的时候发现去年有2个产品进行暂估,A和B各暂估100,但是红冲暂估的时候做错了,红冲A100之后又红冲A,又红冲这个应该是B,我今年发现这个问题需要如何处理,怎么做分录进行调整?
如果我去年12月暂估了成本,今年一月和2月都取得了去年暂估的成本票,那我在一月的时候取得的部分发票的时候全部红冲;还是红冲取得发票金额部分的发票,等到二月的时候再红冲对应发票金额
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
什么意思
没有发票的那说调增了嘛
我是说如果调增的话,那不需要红冲暂估吗
调增了之后,这个是实际业务的,不需要红 冲暂估 如果没有调增是实际业务的,也不需要红冲但是你需要修改汇算清交去补上税款。
那如果以前年度暂估的次年年报以前发票回来了,我如果做红冲不是也影响当年的利润吗
你好,用1000年度损益调整并不影响当年的。
以前年度损益调整这个科目并不影,想当年的成本费用。
以前年度损益调整替代的是损益类科目吗
好,对的是的,这么理解是这么做的。
那如果去年暂估的发票次年年报的时候也没回来,是直接调增吗
你好对的 是这么做的
那如果我直接调增了去年的暂估,那去年的暂估就一直那么着吗,不需要账务处理吗
为什么需要挂账?没有挂账的应付账款需要支付出去。 借主营业务成本,贷应付账款,这个应付账款你需要支付出去的,实际业务你怎么会不支付,如果是虚增的话,需要红冲。 冲的分录借应付账款贷,以前年度损益调整。