你好,按对同类产品对外销售的平均价计算销项税.
某增值税一般纳税人,增值税率13%,甲产品每件售价200元(不含税),9月对外销售100件,用于集体福利10件,用于在建工程10件,对外捐赠10件,则,企业当月计入“应交税费——应交增值税(销项税额)”为()元。
比如外购商品,已经抵扣,后用于职工福利 1.外购时 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等 2.用于职工福利 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这中间有没有一步是, 借应交税费_应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费_应交增值税(进项税额)
①外购固定资产用于职工福利后,又转为企业生产。增值税应怎么计算? ②外购固定资产用于企业生产后,又转为职工福利。增值税应如何计算?
(2)自产或委托加工用于对外捐赠: 借:营业外支出 贷:库存商品(成本价) 应交税费——应交增值税(销项税额) (计税价或公允价或市场价×增值税税率) 为什么不用结转成本
自产产品用于职工福利,应交增值税,是怎么算 对外捐赠时,应交增值税(销项税额)是怎么算
以前买的二手车记成本里了,现在又买了一辆我想记固定资产可以吗
付款时对方户名有空格可以付款成功嘛
老师,我们上次有个产品是进项多开发票了的,但是我又不能全部之间结转成本,这样本月成本就大于收入了额,我忘了我当时做哪个科目来着了?现在想把它结转到成本去了,找不到了,应该是哪个科目啊 ?
3000元未税产生的税金有哪些?
老师我想问一下营运资金指的是什么?
房子是夫妻二人的扣个税能一方100%扣吗?
老师,问一下,如果说9月份的发票,10月份才能开进来,那么三季度还是要上企业所得税是吧,到第二年的时候汇算清缴退税就好了是吧
老师,饲料生产企业,原料损耗在多少吨之内属于正常损耗?
请问统一制作并要求员工工作时统一着装的工作服应计入什么科目?
请问专利年费代理费,金额很小,计入什么科目
是按含税价,还是成本价,还是不含税价
你好,按不含税价格算销项
那为什么!!这一题应交增值税需要含税价格
这个是含消费税和关税,是不含增值税的.关税和消费税是价内税,,增值税是价外税,我们所说的含 税价和不含 税价是指不含增值税
老师打扰了!那这个为什么要11000/1.13
就是这题
你好,这个11000是价外费是含 增值税的,要换成不含增值税再算增值税的
那为啥这题借贷不相等,就是银行存款那个贷方不相等
我不懂还可以这样,不是说借贷一定要相等吗
你下面还有分录没看完吧
是这里的银行存款怎么不=贷方金额
你好,借方和贷方的金额是一定相等的,是你的书本有问题还是你拍照的角度有问题?
而且这个增值税已交税金是啥啊
老师老师还有问题
为什么他不能写应交税费应交增值税311482
还有这一题的为什么后面要+0.5是白酒
老师老师你在吗
你好,新问题你重新提问哈,很多同学都等着解答的呢.