您好,把差额部分补充入账
房地产公司卖商铺,后面税务局认为商铺价格太低,就调高了价格,差异部分的金额补交了增值税,请问,这个增值税额及对应的附加该如何做账
我公司处置二手车,被税局查补税。查补的增值税和我实际卖价应交增值税有差额,应该如何做相关分录?
老师,我公司有一辆货车,由于4月份出售价格过低,被税局查了,要求补税,我去税局改了4月份的报表,补缴了增值税,现在我拿到了增值税补缴的完税证明,可是怎么做分录呢
实地核查被查出口单证某个几报关单不合规,要求对应进项税额转出,请问分录要怎么做 进项转出之后,内销的增值税和转出的增值税,还有税金及附加应该如何处理
税务查到我们有辆车低价卖出,现在按平均价20000补缴增值税和所得税,所得税这块应该怎么入账?直接营业外支出增加20000吗?还是按固定资产清理做分录,那样处置收益就跟这个金额有出入了
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
我在代账公司负责做账,其他人负责报税,他没有如实申报企业所得税,少缴了很多税款,我计提所得税费用可以直接按照他申报的数据来计提吗?会有什么风险不?
为什么增值税不进入利润表?
小李是A公司的股东占比股权99%,A公司又是B公司的100%的股东,那么,小李直接或间接占B公司股权是多少呢
补充入账的分录怎么做,税务认定价格比实际高,难道收入也要补充?
您好,是的,那您真实交易价格是多少?税务认定是多少?已申报数据多少?
就是因为没申报,所以被查了。真实交易60万,税局认定66万。
您好,那您按66计算增值税和企业所得税,多缴纳部分税费冲减资产处置损益
好的,我试着写。谢谢!
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持