同学你好 到底收到了还是没收到

你好,我这边在8月时候有一笔外汇收入,应该怎么样做分录 我这边是借应收账款 -外汇账户贷主营业务收入-(人民币的),我这边外汇款项还没有汇入
你好,我想请问一下外币入账是应该怎末做分录 是借银行外币账户,贷方应该是什么,如果是应收款项-外汇,但是我把应收款项-外汇记账时候转成人民币了,那么是否我这边银行入账也是转成人民币了,但是这样不就无法提现有外币出现了吗
2022.6.14外汇账户收到一笔100美元,6.29外汇账户打到人民币账户100美元,人民币收到的金额是668.21元,那我这么做账分录应该怎么做,外汇账户 收到美元,借 银行存款-美元账户 贷 应收账款-客户 ,转到人民币账户 应该怎么做分录
老师好,请问一下,收到境外收入美元50万,我做分录:借 银行外汇帐户 50万 贷 应收帐款 外销收入 50万 那我开这笔收入发票,折合中间价开人民币,那做的分录是人民币,那帐怎么平?应收帐款一笔是美元,一笔是人民币?
老师,我们公司是外贸企业,收外汇设置了两个科目,一个是应收账款人民币,一个是应收账款外币,有些外汇收入直接入的人民币账户,现在我想把人民币账户的余额和外币账户的合并,需要怎么做会计分录
朴老师在吗?我想问一下
2022年有一笔出口业务没开出口发票怎么办
文文老师在吗,找一下老师
朴老师,因为会计不想去线下更正,本来可以免印花税的收入现在要交税,大概100多块钱,会计愿意承担这笔费用,那分录该怎么做?
老师,我问下临时工的工资,可以公对私转过去吗
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?
现在收到了,但是之前8月时候还没有收到
就我这边做账分录是正确的吗
同学你好 分录是这样做的
那我这边收到外汇该怎么做账
同学你好 借银行 贷应收账款
你是专业的吗,我这边还有外币账户呢,
外币账户这个银行设置二级明细就行
我收到银行外汇-欧元账户 这个是借,贷什么
你之前做了应收 这个贷应收就可以
我知道了 好的呢
这个就是冲减之前的科目