不可以的 需要正常缴纳

老师你好,我想问一下我一月份红冲去年12月份的普票50万,那申报四季度的税的时候那50万的增值税和企业所得税是可以不交的吗?
你好老师,我们是小规模纳税人,12月的时候开了40多万的发票,但业务取消了,这个要红冲,那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗?
老师好,有个小规模季度增值税申报的问题。我们增值税专票代开,一般代开的时候就交税了,普票根据新政策是免税的。那比如我们季度专票开了不含税50万,普票开了3万。那么报增值税我们的税是不是只交50*0.03=1.5万,由于代开本期已经交了,所以最终不用交税。
老师 想问一下我23年12月开了一张10万的增值税普通发票,公司也没有成本发票,就要交5000多的企业所得税,然后我想在今年一月份把发票冲红,还要不要交企业所得税呢
下午好,有个问题想请教一下,比如说4月份我开了50万的发票,这50万是4月至9月的服务费,申报增值税的时候你们申报按50万,还是按50万/6个月申报。
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。