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下午好,有个问题想请教一下,比如说4月份我开了50万的发票,这50万是4月至9月的服务费,申报增值税的时候你们申报按50万,还是按50万/6个月申报。

2024-04-07 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 15:46

您好,申报增值税是按照50万申报的

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快账用户3168 追问 2024-04-07 15:50

那财报的收入呢

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:51

按照月度来确认收入的

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您好,申报增值税是按照50万申报的
2024-04-07
主表的第2行填50万,第3行填5万
2024-06-13
你好同学,不可以啦,因为你已经交税了。
2022-01-18
你好 按照26%2B5.2=31.2万申报收入的
2023-10-17
根据您提供的信息,如果您企业在2023年4月至6月期间的总销售额为31.2万元,且符合季度销售额不超过30万元免交增值税的条件,那么在申报增值税时,您应该按照26万元的销售额进行申报。 具体来说,由于您企业销售自己制作的包子属于增值税应税项目,且开具了发票,因此应该按照发票金额26万元进行申报。同时,餐饮服务销售额5.2万元属于营业税应税项目,不需要申报增值税。因此,您企业在申报增值税时,应该将26万元作为申报收入。
2023-10-17
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