您好,申报增值税是按照50万申报的

老师你好,我想问一下我一月份红冲去年12月份的普票50万,那申报四季度的税的时候那50万的增值税和企业所得税是可以不交的吗?
老师,一般纳税人,1月份开了50万的销项发票,报1月份的增值税的时候没有进项发票,所以就按50万元交了增值税,但4月份的时候有了进项发票,4月份进项可以抵已报1月份的增值税吗,可以申请退税吗
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师你好,我想咨询一下问题,我企业是餐饮业并还销售自己制作包子,增值税服务核定90000元一个季度,在2023年4月至6月收入中销售开了26万发票,餐饮服务开了5.2万发票,一共收入31.2万,超过季度销售额30万以下免交增值税,我想问问,申报增值税的时候,我们是按照26+5.2=31.2万申报收入,还是按照26+9=35万申报收入?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
那财报的收入呢
按照月度来确认收入的