你好 根据你的描述,建议今年开发票,再确认增值税和企业所得税

请问一下去年的销售单,今年才开的销项发票,应如何入账,如何报税(增值税,企业所得税)
请问所得税汇算清缴补交企业所得税如何处理?是入到去年的账还是做到当期?如果放到去年就得重新结账,如果放到今年应交企业所得税就与今年不符了
2021年12月,企业销售2008年10月购入的机器设备一台,取得销售收168000元。该机器购入时取得增值税专用发票,注明价款580000元,税款98600元请问该笔业务如何计算缴纳增值税如何进行账务处理?
小规模纳税人,去年未开票申报了企业所得欣,今年开票申报增值税,账务如何处理,使两者收入达到一致
老师,请问下,企业买材料和销售商品不需要开发票,那季度报企业所得税,增值税及附加税,建设税该如何做账及申报呢?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好:2025年11月工厂隔断装修完成,12月入帐,12月摊销。比如隔断装修入帐1000元,12月摊销100元,2025年年度的财报中资产负债表长期待摊费用是900元,那2025年汇算清缴中长期待摊费用原值是900还是1000元呢,在本年摊销里是不是要加上100元
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
有效税率用的是哪个税率
老师,我公司把另外一个公司B的资产买过了(不包含B的债权债务),注册了一家音公司。利用买过来的生产设备办公设备进行生产。b公司原有两个建筑物是10几年前第三方给建造的,当时也给开发票了金额50要和200万,我们买的资产建筑物按80万买过来的,房产税我们按80缴纳的,税务机关让重新评估,但是评估公司给评估上千万,老师这种建筑物有取得时发票,还需要再找评估公司评估吗?谢谢
老师,我想问下那个报关单与进项发票在智能匹配的时候,是不是我们私下先把这些先匹配好,然后再在电子税务局选择
老师好所得税汇算工会经费扣除比例的计税依据是什么
老师,小企业会计准则下企业收到25年汇算清缴退税是做到营业外收入还是冲减所得税费用?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?
我是个人力资源公司,现在甲方和我签订劳务协议,就是要我安排一批临时工去他公司工作,现在收到款项,根据最近发票新规我该怎么开票?我只负责人,不负责这些人工什么活,只要发他们的劳务费就可以。
按权责发生制,这部分收入不是归属于去年吗?要不要做以前年度损益调整
那你考虑到这个,就要计提递延所得税资产的
那直接走以前年度损益调整不行吗,我汇算清缴的时候交企业所得税
你这个不是差错啊,举一个例子,1%2B1=2,你一定要改成1%2B2=3 没说你改错了,也没有办法说你改对了啊