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请问一下去年的销售单,今年才开的销项发票,应如何入账,如何报税(增值税,企业所得税)

2022-01-05 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 07:26

你好 根据你的描述,建议今年开发票,再确认增值税和企业所得税

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快账用户9279 追问 2022-01-05 07:39

按权责发生制,这部分收入不是归属于去年吗?要不要做以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-01-05 07:41

那你考虑到这个,就要计提递延所得税资产的

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快账用户9279 追问 2022-01-05 07:50

那直接走以前年度损益调整不行吗,我汇算清缴的时候交企业所得税

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齐红老师 解答 2022-01-05 07:53

你这个不是差错啊,举一个例子,1%2B1=2,你一定要改成1%2B2=3 没说你改错了,也没有办法说你改对了啊

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你好 根据你的描述,建议今年开发票,再确认增值税和企业所得税
2022-01-05
你好!借应交税费0应交企业所得税 贷以前年度损益调整
2024-05-30
你好,您的意思是错把应交税费应交个人所得税科目记入到了应交税费应交企业所得税了是吗?
2024-05-30
你好,可以办理退税 如果去年已经退税了就不可以了
2021-08-28
同学你好,今年把上年账上的未开票收入,开了票,申报了增值税,针对该笔业务,按照开票确认收入,其次冲销去年未开票收入分录,一正一负,对今年利润没有任何影响
2022-06-29
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