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请问,北京建筑业一般人,12月征期交了700的增值税,现在1月征期,附表四有建筑业预交税。这个数填到主表第28行后,主表的34行是负数的,也就是需要退税。这是为啥?实际不用退税的,是有留底。请问老师咋回事呢?

2022-01-05 07:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-05 07:33

你好,你是本期应交小于预缴产生了负数

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快账用户7919 追问 2022-01-05 07:36

老师,本期不用交税,进项大于销项,这种情况是需要退税吗?还是怎样呢

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:09

你可以去办理退税的,如果不让退就抵减下期的

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快账用户7919 追问 2022-01-05 08:12

那应该在报表上怎么填列呀?

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:14

你是说申报表,还是财务报表

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快账用户7919 追问 2022-01-05 08:21

肯定是申报表,现在申报表是负数,目前不想退税,是少认证点进项税还是怎样呢?到底这个报表应该怎样填才能是正常的?

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齐红老师 解答 2022-01-05 08:27

对,你可以少认证进项税额,把这个税款够抵掉就行

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相关问题讨论
你好,你是本期应交小于预缴产生了负数
2022-01-05
第一个你需要抵扣的是的,第二个32不应该是负数,是负数也不一定退税,你应该是里面有数据填写,如果你是正常交税的,25和30栏填写一样的。第三个正确的。
2023-08-07
你好,附表四填写本期发生额主表,28栏不要填写,不抵扣不用填写。
2021-10-09
同学你好,附表四中本期发生额应该填的是本期预缴税额,实际抵减额要小于或等于本期应交增值税
2021-08-31
你好这个机构所在地不需要交附加税,直接0申报
2021-07-07
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