你好; 如果是12月错误的去12月改。 如果涉及损益不建议在1月跨年改的
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
你好,我想咨询一下,我是广州企业,在深圳龙岗区有一个工地,2019年12月开过一次票,2020年1月,8月,12月分别开了一次票,金额合计360w整,目前工地已经完工了,但是一直没有开外经证去当地预缴,那像我这样的情况,我应该如何处理。 还有一个问题,也是广州的企业,2021年7月开了一次发票,9月也开了一次发票,但也是没有开外经证去深圳龙岗区预缴税款,那我能这个月把外经证都开出来,写回之前的所属期去前台预缴吗?滞纳金要怎么算?
跟您咨询个问题,一般纳税人这个税报完,报表啥的都出来了,前面出纳下推的一个凭证我没有看到,也没有审核,科目错了没有更改,已经跨月的这种咋改凭证?改的凭证做到这个月1月还是上个月12月呢
用友T+,113,114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来,我最开始做账是在102这个科目里做的,后来我又改的凭证,从102里面分出来了,新建了两个113,114,然后21年能看见这两个科目,到22年就没有了,怎么回事呢,导致我报表也不平,结22年1月份的账也结不了
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
老师,我们是生产企业,生产的表面处理废液入哪个科目呢?
老师 总分公司的企税如果按比例分配的话,是不是季度不用报税,只在汇缴的时候做就行了
您好老师我想问下最近新出台的“互联网平台企业涉税信息报送”,是有电商店铺的企业自己报吗,比如说这个企业在京东抖店开了店铺,就要自己申报这些信息吗
老师,一般纳税人人力资源公司按简易计税,假如开普票,是不是也像小规模纳税人一样季度不含税收入不超30万不交增值税?超30万按5%缴纳增值税,如果如果开6%专票,就得按6%缴纳增值税对吧?
甲公司是乙公司的母公司,2×18 年 6 月 30 日,甲公司将其 生成成本为 120 万元的 W 产品以 200 万元的价格销售给乙公司,乙公司将 W 产品作为固定资产 核算,预计使用 5 年,预计净残值 0,采用年限平均法计提折旧。不考虑其他因素,该固定资产 在甲公司 2×19 年 12 月 31 日合并资产负债表中列示的金额为(- - )万元? 老师这道题目能完整的分录写下吗 ?
老师 我家是做二手奢侈品的,现在是核定征收,明年改成查账征收,但是我们收购个人的包,人家也不给我们开发票啊,怎么办?
老师您好,我们公司是一家人力资源公司,有人给公司介绍客户,会给一些返费,但是对方是个人也没办法开票 这种应该如何做账啊
电脑注册的时候选择城市的选项没有为什么
社保是本月交本月的么?
老师好,问下申报印花税金额小于一元不扣款,这种情况需要做账务处理吗
这个凭证是收运费的钱,对方没有开票, 借,银行存款 贷,其他应收款——单位 现在贷方,误入财务管用了
这个凭证是收运费的钱 借,银行存款 贷,其他应付款——单位 这个是正确的
你好; 那借,银行存款 贷,其他应付款——单位 本来应该这样做 ; 你做成本了 借,银行存款 贷,其他应收款——单位 这笔了吗? 我看又说你 计入了财务费用了 ? 你把错误的分录发来看看