你好; 如果是12月错误的去12月改。 如果涉及损益不建议在1月跨年改的
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
你好,我想咨询一下,我是广州企业,在深圳龙岗区有一个工地,2019年12月开过一次票,2020年1月,8月,12月分别开了一次票,金额合计360w整,目前工地已经完工了,但是一直没有开外经证去当地预缴,那像我这样的情况,我应该如何处理。 还有一个问题,也是广州的企业,2021年7月开了一次发票,9月也开了一次发票,但也是没有开外经证去深圳龙岗区预缴税款,那我能这个月把外经证都开出来,写回之前的所属期去前台预缴吗?滞纳金要怎么算?
跟您咨询个问题,一般纳税人这个税报完,报表啥的都出来了,前面出纳下推的一个凭证我没有看到,也没有审核,科目错了没有更改,已经跨月的这种咋改凭证?改的凭证做到这个月1月还是上个月12月呢
用友T+,113,114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来,我最开始做账是在102这个科目里做的,后来我又改的凭证,从102里面分出来了,新建了两个113,114,然后21年能看见这两个科目,到22年就没有了,怎么回事呢,导致我报表也不平,结22年1月份的账也结不了
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
开票额度提额,上传了合同,需要对方在电子税务局确认合同是吗
请问生产成本产生的工资 费用最后是结转到主营业务成本吗?制造业?
老师,购买幼儿园契税按不含税金额交纳吗,印花税也是不含税金额吗?
你好老师,建筑企业跨区域经营事项报告中合同金额怎么填写,是填写合同总金额,还是本次开票金额
老师,总公司是小规模公司,分公司也是小规模公司,那么总公司开300万,分公司开400万的话,总公司会升级为一般纳税人吗,
老师,我们收到资本金可以先入实收,再去变更注册资本金吗
对方买的钢板,加工成我们需要的东西,对方怎么给我们开票
老师好!问一下二手车开票的,我们企业是二手车经销商,然后收购别的企业的试驾车,对方开了13%的普通发票给我们,我们可以开二手车反向发票吗
这个凭证是收运费的钱,对方没有开票, 借,银行存款 贷,其他应收款——单位 现在贷方,误入财务管用了
这个凭证是收运费的钱 借,银行存款 贷,其他应付款——单位 这个是正确的
你好; 那借,银行存款 贷,其他应付款——单位 本来应该这样做 ; 你做成本了 借,银行存款 贷,其他应收款——单位 这笔了吗? 我看又说你 计入了财务费用了 ? 你把错误的分录发来看看