你好,分录多,做好发给你

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    (1)2019年6月1日,自行建造一条生产线。建造过程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元;领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,增值税税额为3.9万元,全部符合资本化条件。(2)2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净残值为10万元。(3)2020年12月5日,对该生产线进行更新改造发生符合资本化条件的支出150万元,包括原材料100万元,工程人员工资50万元;发生其他费用化支出10万元。2020年12月31日,该生产线达到预定可使用状态。预计还可使用年限10年,预计净残值为16万元,固定资产业务的会计处理
业务题:1甲公司为增值税一般纳税人,适应增值税率13帰,有关固定资产相关的资料如下:(1)2017年1月1日,甲公司决定自行建造一条生产线,购人为工程准备的专用材料200000元,増值税34000元。工程实际领用了180000元的专用材料,剰余专用材料转作企业存货.(2)另外还领用了企业生产用的原材料50000元,该材料购人时已取得增值税专用发票:基建工程人员应负担的工资为100000元;企业供电车间为基建工程提供劳务支出12500元。(3)1月31日基建工程完工验收并交付使用。采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净我值率4%。(按月计提折旧)(4)该企业于2018年2月28日决定对其进行改良支出,共领用生产用材料40000元。该材料应负担的增值税6800元,领用本单位生产的某产品(非应税消费品)一批,成本价60000元,市场售价7200元,该工程于2018年5月31完工,交付使用,预计可收回价值400000元,预计延长使用年限2年,折旧方法及净残值率不变。(按月计提折旧)要求编制会计分录
2.2019年10月份达宏公司新建一座办公楼,建造中发生以下支出:(1)以存款购人工程用材料300000元,增值税39000元,已人库。(2)办公楼领用上述材料220000元,剩余材料转为企业存货。(3)办公模领用生产用原材料30000元,原进项税额已抵扣。(4)结算应支付工人工资50000元,以支票支付其他费用20000元,接受本企业供电车间劳务4000元。(5)2019年12月底建设完工,交付使用。预计使用40年,预计净残值率5%。采用直线法计提折旧。(6)2020年5月,伟宏公司发生火灾,办公楼毁坏,于是对其进行装修,2020年6﹣月为装修支出期,装修中发生支出200000元,取得有关变价收人50000元。5月末,达到预计可使用状态,预计可延长3年,折旧方法和净残值率不变。估计可回收价值500000元。要求;根据以上资料编制相关的会计分录。(单位用元表示)(15分)
、2019年4月1日,甲公司对其以租赁方式租入办公楼进行装修,发生以下有关支出: 1、领用生产用材料200000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为2000元; 2、固定资产分摊折旧费65000元; 3、相关人员工资3500元。 4、2018年11月30日,该办公楼装修完工,达到预定可使用状态并交使用,并按剩余租赁期10年开始进行摊销。计算月摊销额,并书写分录。
东方公司发生如下经济业务:(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款200万元,增值税额26万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。(2)领用原材料10万元,用于安装工程。(3)应付安装工程人员工资10万元。(4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。(5)该机器设备预计使用5年,预计净残值为4万元,采用年数总和法计提折旧。要求:(1)根据上述资料编制相关的会计分录;(2)计算2019年应该计提的折旧额并编制计提折旧的会计分录。
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
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老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
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老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
1借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00 贷:银行存款 339,000.002借:在建工程 220,000.00 贷:原材料 220,000.003借:在建工程 30,000.00 贷:原材料 30,000.004借:在建工程 74,000.00 贷:应付职工薪酬 50,000.00 在建工程 20,000.00 制造费用 40,000.005借:固定资产 324,000.00 贷:在建工程 324,000.006借:在建工程 320,793.75 累计折旧 3,206.25 贷:固定资产324000 借:在建工程 200,000.00 贷:银行存款 200,000.00 借:银行存款 50,000.00 贷:在建工程 50,000.00 借:固定资产 470,793.75 贷:在建工程 470,793.75
1借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00 贷:银行存款 339,000.00 2借:在建工程 220,000.00 贷:工程物资 220,000.00 3借:在建工程 30,000.00 贷:原材料 30,000.00 4借:在建工程 74,000.00 贷:应付职工薪酬 50,000.00 在建工程 20,000.00 制造费用 40,000.005 借:固定资产 324,000.00 贷:在建工程 324,000.00 6借:在建工程 320,793.75 累计折旧 3,206.25 贷:固定资产324000 借:在建工程 200,000.00 贷:银行存款 200,000.00 借:银行存款 50,000.00 贷:在建工程 50,000.00 借:固定资产 470,793.75 贷:在建工程 470,793.75