你好,你的意思是没有成本发票给你们,你们是做加工的是吗

老师早上好,我们监理公司从12月份开始就升为一般纳税人了,之前对方给我公司开的成本票都是个人去国税代开的劳务票,或者技术服务费发票,现在升为一般纳税人,如果让他们个人去国税开成本票,他们能不能开上专票呢老师
老师好,我给新开的加工硅酸铝的一般纳税人公司代账,从开业到现在是3个半月,每月给另外一个股东发工资4800,上个月开出去68000的专票,开回来57000的进项票是材料,现在我想问,制造费用人工费,账务该如何处理呢?
老师好,我给新开的一般纳税人加工硅酸铝的公司代账,11月份开出去68000的专票,法人没有提供制造费用的发票,账务上如何处理呢?谢谢
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师好,现在有购买原材料进项票,有工人工资,就是没有制造费用的发票,
制造费用是什么发票,你不是加工吗?就是人工和辅料
制造费用是指房租,水电,等等,这些没有发票 料 工 费,现在缺费这块,法人没有提供,是不用账务处理了吗?
没有的话,如果实际支付了,那就做账务处理跟有票处理是一样的