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老师,应交增值税-未交增值税 往年一直有借方负数,怎么把他转为零呢,就是把它处理掉?这个好像是公司初期开业的金税盘的技术维护费,后来也都没的抵扣掉的,这么长时间也不再抵用了,我们是小规模公司

2022-01-14 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-14 13:50

你好 借营业外支出 贷应交增值税-未交增值税

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快账用户8622 追问 2022-01-14 14:04

营业外支出二级明细怎么写,需要提供什么的吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 14:05

营业外支出二级明细写其他,不需要附件,摘要写清楚即可的

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快账用户8622 追问 2022-01-14 14:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-14 14:07

不客气,祝你工作顺利

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快账用户8622 追问 2022-01-14 15:01

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-14 15:02

不客气的,学员,老师应该得

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你好 借营业外支出 贷应交增值税-未交增值税
2022-01-14
你好,一般这个费用,如果超过一年,你还没有抵扣的话,就不能再抵扣了,你要把原来做的凭证反冲的。
2022-04-02
这个不抵减就不用做其他的分录的
2022-01-10
你好!直接让它挂着,没有影响的,以后再抵扣(没有时间限制的)
2022-04-07
您好,对的,这个是不需要的哈
2023-02-15
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