同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬

负债类一级科目有应付职工薪酬,那成本费用类也有应付职工薪酬,怎么回事搞不懂唉
资产负债表中的应付职工薪酬数与科目余额表中的不一致是怎么回事呢
应付职工薪酬贷方的对应科目为什么不全是管理费用和成本。而有应付职工薪酬等明细科目
老师你好,为什么应付职工薪酬的计提可以多借多贷啊,借:管理费用生产成本销售费用贷:应付职工薪酬—工资—医疗保险费。这也不是一笔经济业务,并且应付职工薪酬的二级科目也不一样呀
老师,发工资我计提了,借:管理费用—应付职工薪酬 贷应付职工薪酬—职工工资 发工资 借应付职工薪酬—职工工资 贷银行存款,可是我看会账资产负债表里,应付职工薪酬没有金额,金额为零,帐不平,怎么回事呢?
制造业内的财务部的工资不是应该计入财务费用吗还是计入管理费用
老师,医美机构因医疗纠纷支付给客户的和解补偿款,是进销售费用还是营业外支出?
老师好,请问公司没有车,员工通行费发票可以报销吗
一般纳税人,代扣代缴手续费退费9.97元,需要申报增值税收入吗,计入哪个科目,申报表填入那列申报
补缴以前年度税费,能在汇算清缴扣除吗
合并报表的现金流量表期末现金余额本月数和累计数不一致的原因
老师,我们25年3月直接发放24年12月工资 (一直也没计提过这个工资) 发放分录 借:管理费用-工资3万 贷:银行存款 3万 1、因为是25年发的24年12月工资, 我还需要去更正24年汇算清缴表吗? 怎么更正24年表? 2、更正完24年汇算清缴表后。 25年汇算表的A105050工资薪金支出的 账载金额写多少? 实发金额写多少 税收金额写多少
财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) 和汇算清缴的税金及附加数对不上要更正吗
老师,我1.30收款80000开了120060发票,4月又付款一笔5万/8万/5万合计18万,后面还没开票,我怎么录凭证,因为我们合同单,会提前开票,
现在新公司 税务注册 需要去大厅办理吗
什么意思?是月末发完工资后,把应付职工薪酬结转到成本吗
同学你好 计提工资的时候计提到成本
就是说做好工资表后先放在负债类应付职工薪酬,月末计提到成本吗?
还是先做好工资在成本里面,月末计提到负债里面的一级科目应付职工薪酬呢
先做好工资在成本里面,月末计提到负债里面的一级科目应付职工薪酬
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢