你好! 一般纳税人全额抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 本年利润不会有差额的。

初次购买税控盘费用以及以后各年的技术维护费,发票不管是一般纳税人还是小规模纳税人是不是都给开普票,不会有专票一说呀?如果开了普票那一般纳税人应交税费-应交增值税-减免税款这分录是普票价税合计全额还是只是增值税的金额呢?
请问老师,金税盘维护费减免,一般纳税人抵扣增值税,那最后本年利润会有差额吗?
老师,请问一般人月末增值税应补税款96元,当月缴纳了税控维护费280,那么我可以只抵扣96元吗?剩余的款留在应纳税-减免税?
老师请问,一般纳税人简易征收企业,税控盘年费280,增值税计入减免税吗?借:管理费,应交税费一应交增值税一减免税,贷银存。减免税额填在申报减免表中吗?
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
老师看看这个明细,11月的
再看11月本年利润,差了280
这个是正常的,你冲掉了280的管理费用,本年利润就会增加280
年报有影响吗,按照系统的报还是按照数据减下来金额报
没有影响的,按照利润表金额报就是