可以放在2021年1月里结转

年末结转,余额表上本年利润余额为借方1943177.45。年末结转的分录应该怎么做,数字怎么填填正还是负,请老师给个标准分录。
老师,2020年以前的本年利润没有结转,是负数,余额在借方,我可以放在2021年1月里结转吗?会计分录应该怎么做
老师好,我是房产公司的,18年接手的会计,从2018年到2021年,年末没都将本年利润科目结转到利润分配一未分配利润科目,现在该怎么办?4月份将之前的余额结转可以吗?
如果前2年在最后一个月没有做一笔本年利润结转利润分配的分录,那我在去年可以一次性把之前没结转的一起结转然后把本年利润余额弄平吗
会计小白请教老师:在做年底的本年利润结转时,本年利润借方余额为负数,借贷方应该怎样写分录?麻烦帮写出来一下
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
借利润分配未分配利润 贷本年利润
结转的是2021年的期初累计数吗
结转的是2021年的期初累计数