你好,做到一月份就可以的。

老师,我想问一下我12月份的工资已经计提,而且已经做完帐报完税了,现在老板又让从公司账户里面提前出来发红包 这个怎么处理呢
2022年12月已经计提了工资 并且全部都申报了个税 但是后面发现出纳有一个人钱3个月没有发 老板说以前没发他的就不发他了 那我这个账务处理怎么做 并且那个员也缴纳了社保
老师公司收购来的旧车,已经在上一个公司计提完折旧,23年3月28日过完户,取得二手车销售统一发票,发票上车价合计3600元。我做到7月份的账里可以吗,老师账务处理又怎么做呢。
你好,老师,请问下,我们公司7月底成立的,8月份有工资,但是我们报表数据已经做出来了,就是8月的工资9月份计提和发放,那我现在申报工资薪金个税是怎么申报了
老师,我们公司从1月份到9月份的工资,只计提,没有实际发放,公司现在要做股权变更,这个未发放的工资已经计入当期的费用抵扣了,SJ让我们把我已计提的工资部分调帐调出来,这个应该怎么处理?分录应该怎么写?有那些注意事项哈?
老师,某公司经过农村个人土地,在地下埋管道,影响土地收成给予个人的补偿,这个个人给这个公司开具什么发票呢
老师,项目人员出差期间单位提供的出差补贴的现金流量,我应该选择什么?
分公司报表怎么合并到总公司来呢
【亿企赢】贵单位的财税合规服务已到期,为保障贵单位财税异常风险检测,发票数据安全,往来异常监控不受影响,请您安排财务负责人完成缴费。费用:980元/年,可对公转账,账户名:亿企赢网络科技有限公司。开户行:中国工商银行杭州云栖支行。汇款账号:1202023019900088174 。如您已缴费或者需要帮助,请联系您的税务会计,回复T退订。 老师,收到这样的信息,这个亿企赢是干嘛的,必须得办吗?
请问用于公司岗位培训的物资,收到的专票可以用来抵扣吗?
老师,我们厂2022年建的厂房,2024年完工,但是尾款没给建筑商,今年元月份把尾款付给建筑商220万元,请问老师还在电子税务局平台,长期资产发票关联确认表抵扣么?急急
老师你好,2025年取暖费普票已入账,借管理费,贷银行存款。2026年3月份换成了专票,是冲红原来的凭证,做借管理费,进项税,贷银行存款吗? 小企业会计准则
老师,当存在违约风险时,若不考虑筹资费用,则债务资本成本为什么是低于承诺收益率,违约了,不还钱了。债务资本成本不是就应该提高了嘛?
老师。企业网银证书过期,怎么办?
开出的是摄像头,开进来的是摄像机可以吗?大类相同
借库存现金 贷银行存款 借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷库存现金。
但是这不需要计提工资 和报个税吗?
这个是发红包还是工资?第一个写的是福利费集体了。
这个月发放的应该在下一个月申报,合并到当月的工资。
但是如果合并当月工资的话也是需要预交个税的的是吧
你好,他和工资是一样的,发放的次月申报个税。
我还以为应该记到2021年的个税里面呢
不需要的看发放的次月申报个税。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
老师 我还是想问一下 这个还是要分摊在每个人的头上算个税吗?
能分到个人的福利费,需要合并到他们的工资,然后算个税的。
好的谢谢
不用客气 工作愉快